银星能源: 宁夏银星能源股份有限公司关于中铝财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告

来源:证券之星 2026-08-24 00:01:08
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证券代码:000862     证券简称:银星能源         公告编号:2026-031
     宁夏银星能源股份有限公司
  关于中铝财务有限责任公司 2026 年半年度
       风险持续评估报告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
  确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、财务公司基本情况
   (一)财务公司基本信息
   中铝财务有限责任公司(以下简称中铝财务)是经原中国银行
保险监督管理委员会(现为国家金融监督管理总局,简称金融监管
总局)批准于 2011 年 6 月 27 日成立的非银行金融机构,金融许
可 证 机 构 编 码 为 L0127H211000001 , 统 一 社 会 信 用 代 码 为
法定代表人为胡未熹,注册地址为北京市西城区文兴街 1 号院 1
号楼 C 座 2 层 201-204、3 层、4 层 2 区、5 层、6 层、7 层 701-708。
   中铝财务主要业务包括吸收成员单位存款、办理成员单位资金
结算、贷款、票据贴现、票据承兑,办理成员单位产品买方信贷,
提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信
用鉴证及咨询代理业务,从事同业拆借和固定收益类有价证券投资
等。
     中铝财务始终坚守“资金归集平台、资金结算平台、资金监控
平台、金融服务平台”基本功能定位,辅助成员单位加强资金集中
管理,持续提升产融结合和金融服务能力,切实发挥金融功能支撑、
价值创造和风险防控作用,服务上市公司高质量发展。
     (二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例
序号         股东名称          认缴金额(万元)       股权比例(%)
     二、财务公司风险管理的基本情况
     (一)内部控制环境
     中铝财务已按照《中铝财务有限责任公司章程》(简称《公司
章程》)中的规定建立了现代企业法人治理结构,并对董事会和董
事、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定。股东会是中
铝财务最高决策机构,董事会向股东会负责,以总经理为核心的经
营班子负责中铝财务的日常运作,法人治理结构健全,管理运作规
范,建立了分工合理、责任明确、报告关系清晰的组织结构,为风
险管理的有效性提供了必要的前提条件。组织架构图如下:
  (二)风险的识别与评估
  中铝财务制定了一系列的内部控制制度及各项业务的管理办
法和操作规程,建立了风险管理与法律合规部、审计稽核部对公司
的业务活动进行全方位的监督和稽核。中铝财务针对不同的业务特
点均有相应的风险控制制度、操作流程和风险防范措施,各部门职
责分离、相互监督,对各种风险进行有效的预测、评估和控制。
  (三)控制活动
  中铝财务严格执行资金管理,基于安全性、流动性、效益性原
则,保障成员单位资金安全及结算支付需求。主要体现在以下几个
方面:
  资金计划方面,中铝财务实施资金精益计划管理,对资金收支
进行全面计划、整体协调、统筹安排,根据每日收支预算及业务计
划编制每日资金计划,以确保成员单位的结算需求。同时,按照资
金计划,于每月 20 日之前根据直联银行询价结果,按照价格优先
原则制定《备付资金头寸方案》,严格履行审批流程后对盈余资金
进行存放同业安排。具体审批流程、操作流程及到期兑付全过程,
均有专人对接,确保资金安全。
  成员单位存款方面,中铝财务严格遵循平等、自愿、公平和诚
实信用的原则,成员单位对存款享有所有权、使用权及收益权,切
实保障成员单位资金的安全。
  同业拆借方面,中铝财务建立了同业拆借业务的组织体系。金
融市场部负责同业拆借业务的发起及前台交易系统操作;计划财务
部负责资金计划的制定、执行跟踪和相关业务账务处理;结算业务
部负责资金清算和划拨;风险管理与法律合规部负责同业拆借业务
合规性、合法性审核和风险审查;审计稽核部负责对同业拆借业务
操作包括原始凭证合规性、业务结果准确性、档案规范及齐全性进
行监督;投资管理委员会负责审议同业拆借业务的同业客户信用评
级和综合授信额度。
   中铝财务制定了《中铝财务有限责任公司客户信用评级综合授
信管理办法》《中铝财务有限责任公司自营贷款管理办法》《中铝
财务有限责任公司票据业务管理办法》《中铝财务有限责任公司票
据业务实施细则》等制度,内控重点是防范和控制信贷风险,提高
信贷资产质量,优化信贷资产结构。
   (四)内部控制总体评价
   中铝财务根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套
指引的规定,建立了有效的内部控制体系,董事会对内部控制的有
效性进行全面评价,保障内部控制体系有效运行。公司认为中铝财
务内控制度较为完善,执行有效。
   三、财务公司经营管理及风险管理情况
   (一)财务公司主要财务数据
          截至最近一年             截至最近一期
资产总额          5,725,662.71        5,433,120.52
负债总额             5,103,617.28                  4,794,411.29
净资产                622,045.44                    638,709.23
资产负债率                  89.14%                       88.24%
            最近一年年度                      最近一期
营业收入                 62,798.06                    32,415.35
净利润                16,437.00                      15,505.39
      (二)财务公司管理情况
      中铝财务自成立以来,坚持稳健经营的原则,严格按照《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业
会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、
条例以及公司章程规范经营行为,加强内部管理。根据对中铝财务
风险管理的了解和评价,截至 2026 年 6 月 30 日,公司未发现中铝
财务在财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系
存在重大缺陷。
      (三)财务公司监管指标
                                 监管要求       财务公司对应指标
 资本充足率                             ≥10.5%                 17.9%
 流动性比例                              ≥25%                 36.77%
 贷款余额/存款余额与实收资本之和                   ≤80%                 55.24%
 集团外负债总额/资本净额                      ≤100%                  3.66%
 票据承兑余额/资产总额                        ≤15%                  5.83%
 票据承兑余额/存放同业余额                     ≤300%                 28.73%
                         监管要求      财务公司对应指标
票据承兑和转贴现总额/资本净额            ≤100%         51.65%
承兑汇票保证金余额/存款总额             ≤10%               0%
投资总额/资本净额                   ≤70%         56.92%
固定资产净额/资本净额                 ≤20%          0.07%
     四、公司在财务公司存贷情况
     截至 2026 年 6 月 30 日,公司(合并口径)在中铝财务的存款
余额为人民币 2,590.58 万元,贷款余额为人民币 0 元,贴现余额为
人民币 0 元。
     五、持续风险评估措施
     (一)公司持续加强重点领域风险管理,每年识别重大风险,
分析其风险表现、风险原因和影响,制定风险防控措施和风险监测
预警指标体系。
     (二)持续监测资本充足率、流动性比例、不良资产率、贷款
比例等各项监管指标,使各类风险处于安全水平,减少风险事件发
生。
     (三)公司每半年组织开展内控评价,夯实内部控制管理,确
保各项制度流程全面规范执行。
     六、风险评估意见
     基于以上分析与判断,公司认为:
     (一)中铝财务具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》。
  (二)未发现中铝财务存在违反《企业集团财务公司管理办法》
规定的情形,中铝财务的资产负债比例符合该办法的要求,截至
存在重大缺陷。
  (三)中铝财务成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办
法》有关规定经营,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好
的控制风险,对风险管理不存在重大缺陷。银星能源与中铝财务之
间发生的关联存款、贷款等金融业务目前风险可控。
  七、其他说明
  无其他说明事项。
                     宁夏银星能源股份有限公司
                        董   事   会

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