广州慧智微电子股份有限公司
内部控制审计报告
安礼会专审字(2026)第 011100011号
安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)
二〇二六年七月二十日
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内部控制审计报告 1-2
资格证书复印件
内部控制审计报告
安礼会专审字(2026)第 011100011号
广州慧智微电子股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广州慧
智微电子股份有限公司(以下简称“慧智微公司”
)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有
效性。
一、慧智微公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、
《企业内部控制应用指引》、
《企业内部控制评价指引》的规
定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是慧智微公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对
注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能
导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未
来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,慧智微公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
△
姓 名
董键仁
证书编号: 450100080684
Full name No.of Certificate
性别 碧
Sex 批准注册协会: 广西省注册会计师协会
出生日 期. 1968-10-13
Date of birth 业太(集团)会计师事方所 Authorized Institute ofCPAs
工作单 位
Working uni (接普道合伙】广分所 发证日期: 2001 年 12月 31日
身份证号码 450403196810130010 Date oflssuance ly /m /d
Identity eard No.
注册会计师工作单位变更事项登记
年度检验登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
Annual Renewal Registration
同意调出
Agre the holder to be transferred from
年。
本
Th
thi
fter 平(集团)合计师 事务所
(特殊普通合伙)广东分所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute ofCPAs
/y/m/d
同 意调入
Agre the holder to be transfierredio
安礼华贵(广系)会计师事务所
CPAs
ZD22年 月 日 特咏着合化
ly/m/d 转入协会盖章
Stamp of the transfer-in lnstitute ofCPAs
>024年(1月12 iy /m /d