北京易华录信息技术股份有限公司
勤信专字【2026】第 0300 号
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专项审核报告 1-2
附表 3
中勤万信会计师事务所
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北京易华录信息技术股份有限公司
勤信专字【2026】第 0300 号
北京易华录信息技术股份有限公司全体股东:
我们审计了北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025 年
度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变
动表以及财务报表附注,并于 2026 年 4 月 27 日签发了勤信审字【2026】第 0773
号包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上,我们审核了贵公司 2025 年度营业收
入扣除情况表(以下简称“营业收入扣除情况表”)。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020
年 12 月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理(2026 年修订)》深证上〔2026〕134 号等相关业务规则的相关规定编制营业
收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况
发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计
划和实施审核工作,以对贵公司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报
获取合理保证。
在审核的过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记
录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供
了合理的基础。