ST帕瓦: 浙江帕瓦新能源股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-25 06:15:07
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             浙江帕瓦新能源股份有限公司
             会计师事务所履职情况评估报告
  浙江帕瓦新能源股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构,根据《中华
人民共和国公司法》
        《中华人民共和国证券法》
                   《上市公司治理准则》
                            《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的规定和要求,
公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度审计工作的履职情况进行
了评估,具体情况如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
事务所名称        天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期         2011 年 7 月 18 日      组织形式            特殊普通合伙
注册地址         浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人        钟建国               2025 年末合伙人数量           250 人
上年末执业人员      注册会计师                                   2,363 人
数量           签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                      954 人
             业务收入总额                      29.69 亿元
            审计业务收入                       25.63 亿元
业务收入
            证券业务收入                       14.65 亿元
             客户家数                         756 家
             审计收费总额                      7.35 亿元
                               制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
                               批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,
                               电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研
(含 A、B 股)审
             涉及主要行业            究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、
计情况
                               体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商
                               务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储
                               和邮政业,综合,卫生和社会工作等
             本公司同行业上市公司审计客户家数                      578 家(制造业)
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司于 2025 年 10 月 29 日、2025 年 11 月 17 日先后召开第四届董事会第二
次会议、2025 年第五次临时股东大会,均审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报
告和内部控制审计机构。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  (一)人力及其他资源配备情况
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2025 年度审计机构期间,
配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有
中国注册会计师等专业资质。天健会计师事务所(特殊普通合伙)的后台支持团
队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服
务等多领域专家。
  (二)审计工作方案及其实施
服务需求及实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工
作围绕公司的审计重点展开,重点包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、
递延所得税确认、金融工具、合并报表等。天健会计师事务所(特殊普通合伙)
制定了详细的审计计划与时间安排,并根据计划安排按时提交各项工作成果。
  (三)审计质量管理机制
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)在执行审计业务时,严格遵守中国注册
会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则等法律法规、规范性文件的有关规
定,建立了完善的审计质量管理体系,从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、
项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等方面,采取了有效的
政策和程序,确保了审计质量。具体如下:
会计审计事项与专业技术部及时咨询,按时解决重点、难点技术问题。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)制定了明确的专业意见分歧解决机制。
当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时,需及时咨询专业技术部负责人,并规定在专业意见分歧解决之前不得出具
报告。
项目质量复核程序,主要程序包括:审计项目组内部复核,独立项目质量复核及
专业技术复核。质量复核重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报
及审计报告的适当性。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)质控部门负责质量管理体系的运行和控
制,确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行了
必要审计程序,主要监控活动包括:质量管理关键控制点的测试,对质量管理体
系范围内已完成项目的检查,根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性
测试,其他监控活动。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)根据注册会计师职业道德规范和审计准
则的有关规定,制定了相应的内部管理制度和政策,构成了完整、全面的质量管
理体系。
  (四)信息安全管理
  公司与天健会计师事务所(特殊普通合伙)明确约定了信息安全管理中的责
任、义务。天健会计师事务所(特殊普通合伙)制定了涵盖档案管理、保密制度、
突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的
过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能
够有效执行。
  三、总体评价
  公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估后,认为天健会计
师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中表现了良好的职业操守和业务
素质,按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作,审计行为规范有序。
                    浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

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