深圳机场: 2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-24 04:48:38
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       深圳市机场股份有限公司
   公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
                      (下面简称“容
诚”)为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根
据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对
容诚 2025 年度履职情况进行评估。经评估,公司认为容诚资质
等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,
具体情况如下:
   一、基本情况
   (一)会计师事务所基本情况
   容诚会计师事务所(特殊普通合伙)系特殊普通合伙制企业,
由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成
立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企
业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长
期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街
   截至 2025 年 12 月 31 日,容诚共有合伙人 233 人,共有注
册会计师 1,507 人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
   (二)聘任会计师事务所履行的程序
   公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十五次会议,
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于聘任容诚会
                   —1 —
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构和
内部控制审计机构的议案》。会议同意聘请容诚为公司财务审计
机构和内部控制审计机构。此事项已于 2025 年 6 月 6 日经公司
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》
和其他执业规范及公司 2025 年年度报告工作安排,容诚对公司
效性进行审计,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况出具了专项说明。
  经审计,容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现
金流量;公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规
定和其他内部控制监管要求,在所有方面保持了有效的财务报告
内部控制。容诚出具了标准无保留意见的审计报告。
  在执行审计工作的过程中,容诚就会计师事务所和相关审计
人员的独立性、审计工作小组的人员构成、年度审计重点、审计
调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
  三、总体评价
  经评估,公司认为容诚在公司年报审计过程中坚持以公允、
客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,
                 —2 —
按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作,出具的审计报
告客观、完整、清晰、及时,能够满足公司审计工作的要求。
             深圳市机场股份有限公司董事会
             —3 —

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