劲仔食品: 内部控制审计报告

来源:证券之星 2026-04-23 02:04:28
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劲仔食品集团股份有限公司
 众环审字(2026)1100067号
            劲仔食品集团股份有限公司
                                  众环审字(2026)1100067 号
劲仔食品集团股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了劲
仔食品集团股份有限公司(以下简称“劲仔食品公司”)2025 年 12 月 31 日的财务报告内
部控制的有效性。
  一、   劲仔食品公司对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指
引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是劲仔食品公司董事会的责任。
  二、   注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、   内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、   财务报告内部控制审计意见
  我们认为,劲仔食品公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
   (此页无正文,为《劲仔食品集团股份有限公司内部控制审计报告》众环审字
(2026)1100067 号之签章页。)
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)      中国注册会计师:
                                     肖明明
                        中国注册会计师:
                                     周    庆
          中国·武汉              2026年4月22日

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