老百姓大药房连锁股份有限公司
老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)聘任安永华明会计师事
务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)作为公司 2025 年度外部审计机构,
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对安永华明 2025 年
度履职情况进行了评估。经评估,公司认为安永华明资质、履职能力等方面合规有
效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
一、资质条件
(一)机构信息
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)于 1992 年
为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长
安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人,首
席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格,于美
国公共公司会计监督委员会(USPCAOB)注册,是中国首批获得证券期货相关业务资
格和 H 股企业审计资格事务所之一,在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良
好的专业服务能力。
根据中国注册会计师协会发布的《2023 年度会计师事务所综合评价百家排名信
息》,安永华明排名第一。安永华明一直以来注重人才培养,截至 2025 年末拥有执
业注册会计师逾 1,700 人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过
安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元,其中,审计业务收
入人民币 54.57 亿元,证券业务收入人民币 23.69 亿元。2024 年度 A 股上市公司年
报审计客户共计 155 家,收费总额人民币 11.89 亿元。这些上市公司主要行业涉及
制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
其中本公司同行业上市公司审计客户 7 家。
安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已
购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何
因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施
事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次、行业惩戒 1
次和纪律处分 0 次;2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1 次,不
涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继
续承接或执行证券服务业务和其他业务。
(二)项目信息
项目合伙人和签字注册会计师为王士杰先生,于 2010 年成为注册会计师、2012
年开始从事上市公司审计、2005 年开始在安永华明执业、2021 年开始为本公司提供
审计服务;近三年签署/复核 7 家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括制造业、
房地产业、商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服
务业等。
项目签字注册会计师:梁嫦娥女士,于 2010 年成为注册会计师,2010 年开始
从事上市公司审计,2016 年开始在安永华明执业,2021 年开始为本公司提供审计服
务。近三年签署/复核 2 家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括:医药、公路
基础设施、航空业、制造业和房地产等。
质量控制复核合伙人:李剑光先生,于 2001 年成为注册会计师、2000 年开始
从事上市公司审计、2006 年开始在安永华明执业、2021 年开始为本公司提供审计服
务。近三年签署了计算机、通信和其他电子设备制造业,专业技术服务业,批发业
等相关行业的上市公司年报审计/内控审计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计费用合计为 270 万元(其中内部
控制审计费用为 60 万元)。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计业务工
作量协商确定安永华明 2026 年度审计报酬等具体事宜。
二、公司聘任会计师事务所履行的程序
年年度股东大会分别审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计机构和内部控制审计机
构。
三、会计师事务所履职情况
按照《业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合
公司 2025 年年报工作安排,安永华明对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31
日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方占
用资金情况等进行核查并出具了专项报告,并出具了标准无保留意见的审计报告。
安永华明在 2025 年度的审计工作中在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理
方面发挥了积极作用。
四、总体评价
经公司评估和审查,认为安永华明在公司 2025 年年度报告审计过程中坚持以
公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了
公司 2025 年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完
整、清晰、及时。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会