南方泵业: 关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-20 20:29:08
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南方泵业股份有限公司                 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
               南方泵业股份有限公司
    关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
  南方泵业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中兴华会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)作为公司 2025 年年度审计机构。根据
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司对中兴
华所在 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为中兴华所资
质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)基本信息
  中兴华会计师事务所成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改
制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师
事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行
合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”
(以下简称“中兴华所”)。注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南
楼 20 层。首席合伙人李尊农,执行事务合伙人李尊农、乔久华。
业务审计报告的注册会计师人数 532 人。
信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,2025
年度上市公司审计收费总额 24,918.51 万元。
  (二)投资者保护能力
  中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元,购买的职业保险累计赔偿限额
  近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述
责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任
部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结,且中兴华已按期履行终审判决,不会
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对中兴华履行能力产生任何不利影响。
  (三)诚信记录
  近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、行政监管措
施 17 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次。43 名从业人员因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施 11 人次、
纪律处分 6 人次。
  二、2025 年度会计师事务所履职情况
  (一)项目信息
  项目合伙人、签字注册会计师:潘华先生,中国注册会计师,从业 29 年,
从事证券服务业务 24 年。1999 年取得中国注册会计师执业资质,曾在江苏天华
大彭会计师事务所、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)执业,现为中兴华
所合伙人。
  签字注册会计师:张小萍女士,中国注册会计师,从业 22 年,从事证券服
务业务 20 年。2006 年取得中国注册会计师执业资质,曾在信永中和会计师事务
所(特殊普通合伙)执业,2020 年起在中兴华所执业。
  项目质量控制复核人:姜云峰先生,中国注册会计师,2015 年取得中国注
册会计师执业资质,2013 年开始从事上市公司审计,2021 年 12 月起在中兴华所
执业。
  项目合伙人及签字注册会计师潘华先生、张小萍女士,项目质量控制复核人
姜云峰先生近三年为多家上市公司提供服务,近三年未因执业行为受到刑事处罚、
行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分,不存在可能影响独立性的
情形。
  (二)质量管理水平
  中兴华所建立了完善的质量控制体系,包括业务承接、人员委派、风险管理、
独立复核、持续培训、定期检查等各方面管理制度,确保审计质量。在 2025 年
度审计过程中,该所严格遵守国家相关法律法规和中国注册会计师审计准则的规
定,遵守职业道德规范,遵守上述质量控制制度,客观、公正地发表了审计意见。
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  审计过程中,中兴华所严格实施多级项目质量复核机制。项目组内部实行三
级复核,各项目小组编制的工作底稿,先由各小组负责人执行一级复核,再提交
项目负责人执行二级复核,最后由项目合伙人执行三级复核。项目组内部完成复
核后,报送质控中心指派的质量控制复核人员执行独立复核。
  中兴华所制定了明确的项目咨询与专业意见分歧解决机制。技术标准部负责
项目执行过程中重大业务问题的咨询工作;项目组成员之间的意见分歧由业务合
伙人负责处理;业务合伙人之间、业务合伙人与项目质量控制复核人员之间的意
见分歧,提交风险控制委员会审议决策。2025 年度审计过程中,中兴华所就公
司重大会计审计事项与技术标准部保持及时咨询和沟通,快速解决重点难点技术
问题,所有重大会计审计事项均达成一致意见。
  (三)审计工作方案
  在 2025 年度审计过程中,中兴华所基于对行业状况、市场环境及公司经营
情况、内部控制的评估,通过分析历史财务数据、同行业对标公司信息核查,制
定了科学严谨、操作性强的审计工作方案与审计计划,重点关注收入确认、应收
账款坏账准备计提、长期资产减值等重点审计领域。在执行阶段,中兴华所严格
按照审计计划有序推进各项工作,如期与公司管理层及治理层进行沟通,并按时
提交审计成果,充分满足了公司报告披露的时间要求。
  (四)人力及其他资源配备
  中兴华所配备了专业的审计工作团队,项目现场负责人及核心团队成员均具
备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。中兴华所技术标准
部多名专业技术人员作为后台支持团队,全程参与审计服务的专业支持。
  (五)信息安全管理
  公司与中兴华所在签订的审计业务约定书中,明确约定了中兴华所在信息安
全管理方面的责任与义务。中兴华所建立了涵盖档案管理、保密制度、突发事件
应急处理机制等内容的数据、信息与网络安全管理制度,形成了系统性的信息安
全体系。在审计方案的制定及实施过程中,注重对敏感及保密信息的识别、处理、
脱敏与归档管理,并确保相关措施得到有效执行。
  三、总体评价
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  公司认为中兴华所在公司年报审计过程中坚持以独立、客观、公正的态度进
行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报
审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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