赫美集团: 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-04-20 00:03:45
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              深圳赫美集团股份有限公司
           董事会审计委员会对会计师事务所
               履行监督职责情况的报告
  深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请众华会计师事务所(特殊普通合
伙)(以下简称“众华事务所”)为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和
要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员
会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下:
   一、会计师事务所基本情况
  众华事务所成立于 1998 年 12 月 23 日,总所位于上海,注册地址是上海市嘉定工业区
叶城路 1630 号 5 幢 1088 室,注册资本 3000 万元,执行事务合伙人为陆士敏。
  截至 2025 年末,众华事务所在全国设立 10 所分所,拥有合伙人 76 人、注册会计师 343
人,非注册会计师从业人员 751 人。
  众华事务所最近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施
处罚,不影响众华事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
  按照相关法律法规的规定,众华会计师事务所(特殊普通合伙)购买职业保险累计赔偿
限额 20,000 万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。
   二、续聘会计师事务所履行的程序
能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为:众华事务所在执行公司 2024 年
度的各项审计工作中,能够遵守职业道德规范,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,
相关审计意见客观、公正,较好地完成了公司委托的事项。董事会审计委员会还查阅了其有
关业务资质、执业信息和诚信记录,认可众华会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025
年度审计机构,并将议案提交董事会审议。
三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘众华事务所为公司 2025
年度财务报表审计机构,聘期一年。
事务所的议案》,同意续聘众华事务所为公司 2025 年度财务报表审计机构。
  三、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行
监督职责的情况如下:
力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为众华会计师事务所
在审计工作中能够遵守职业道德规范,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,审计意
见客观、公正。
计工作的合伙人、项目经理以及主要项目组成员进行审前沟通,对 2025 年度审计工作的总
体审计策略、关键审计事项、独立性、专业胜任能力、审计时间安排、人员安排等相关事项
进行了沟通。
计工作的合伙人、项目经理以及主要项目组成员在审计工作完成后出具审计报告前进行了沟
通,对 2025 年度审计总体情况、独立性保持、关键审计事项、审计调整事项、重大会计判
断、意见分歧解决、管理层沟通事项等事项进行了沟通。
审议通过公司 2025 年年度报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告等议案,并同意提
交董事会审议。
伙人就审计事项保持了充分的沟通。
师、质量复核人的情形。
年审计费用为 200 万元,与 2024 年审计费用保持一致。
  四、总体评价
  公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法规及《公司
章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专门委员会的作用,对会计
师事务所相关业务资质和执业能力等进行审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分
的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审
计委员会对会计师事务所的监督职责。
  公司审计委员会认为众华事务所在公司年报审计过程中以公允、客观的态度进行独立审
计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计工作,审计行为
规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                                  深圳赫美集团股份有限公司
                                       董事会审计委员会
                                    二〇二六年四月十六日

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