*ST天择: 中广天择传媒股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-17 20:26:54
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                 中广天择传媒股份有限公司
  中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司2025年年报审计机构。
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》,公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估,公
司认为,近一年中审众环资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、
公允表达意见。具体情况如下:
  一、资质条件
  中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相
关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会
发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发
行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制
为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长
江产业大厦 17-18 层。
  中审众环首席合伙人石文先,截至 2025 年 12 月 31 日,中审众环共有合伙
人 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数 723 人。
  中审众环经审计的审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71
万元、证券业务收入 58,365.07 万元。
售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信
息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费
   二、执业记录
   中审众环近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚 3 次、自律监管
措施 1 次,纪律处分 4 次,监督管理措施 10 次。
   从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0
次,42 名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪律处分 12 人次、监管措施 40 人次。
   根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施及纪律处分不
影响中审众环继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
   三、人力及其他资源配备
   中审众环配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、国
有企业、传媒行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。中审众环建立
了完善的后续服务支持体系及专业的后台支持团队,包括税务、信息系统、内控、
风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后
台前置,全程参与对审计服务的支持。
   项目合伙人:肖明明,2016年成为中国注册会计师,2009年起开始从事上市
公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2025年起为公司提供审计服务。最近
   签字注册会计师:张凯,2019年成为中国注册会计师,2011年起开始从事上
市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2025年起为公司提供审计服务。最
近3年签署2家上市公司审计报告。
   项目质量控制复核人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复
核人为罗跃龙,1998年成为中国注册会计师(2017年成为资深注册会计师),2004
年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2025年起为公司提
供审计服务。最近3年复核15家上市公司审计报告。
  签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受到刑事处
罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
  中审众环及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  四、质量管理水平
时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  中审众环制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复
核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部
负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中,中审
众环就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  审计过程中,中审众环实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组
内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
  中审众环质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中审
众环质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体
系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性
测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充
分、恰当地执行审计程序。
  中审众环根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事
务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务
的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素
方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成中审众环完整、
全面的质量管理体系。基于该质量管理体系,中审众环在近一年的审计过程中没
有识别出质量管理缺陷。
  综上,2025年年度审计过程中,中审众环勤勉尽责,质量管理的各项措施得
到了有效执行。
  五、审计工作方案
面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展
开,其中包括期初余额审计、收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、
金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。
  中审众环全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。
中审众环就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合理有序的时间安排,并
且能够根据计划安排按时提交各项工作。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了中审众环在信息安全管理中的责任义务。中审
众环制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制
度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息
的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险
金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导
致的民事赔偿责任。
  近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的
民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
  八、总体评价
  在审计过程中,中审众环严格遵守了审计准则和相关法律法规,确保了审计
工作的质量和效果。他们对公司的财务报表进行了全面、深入的审查,对公司的
内部控制制度和财务管理水平给予了客观、公正的评价。中审众环在公司年报审
计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,审计行为规范有序,出具的审
计报告客观、完整、清晰、及时。
                        中广天择传媒股份有限公司董事会

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