正帆科技: 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-17 20:26:31
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证券代码:688596        证券简称:正帆科技         公告编号:2026-013
转债代码:118053        转债简称:正帆转债
              上海正帆科技股份有限公司
关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示:
  ? 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“容诚所”)
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至
  截至 2025 年 12 月 31 日,容诚所共有合伙人 233 人,共有注册会计师 1507
人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
  容诚所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审计业务收入
公司 2024 年年报审计业务,审计收费总额 62,047.52 万元,客户主要集中在制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、
建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚所对公司所在的相同行
业上市公司审计客户家数为 383 家。
  容诚所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2.5
亿元,职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任
的情况:2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限
公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出
判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容
诚所共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损
失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到
判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
  容诚所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0
次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、
自律处分 1 次。101 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 20 次、
自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。
  (二)项目信息
  项目合伙人:王辉达,2012 年成为中国注册会计师,2007 年开始从事上市
公司审计业务,2021 年开始在容诚所执业;近三年签署过澳华内镜(688212)、
贝斯美(300796)等多家上市公司审计报告,2022 年开始为上海正帆科技股份
有限公司提供审计服务。
  项目签字注册会计师:刘丽娟,2015 年成为中国注册会计师,2018 年开始
从事上市公司审计业务,2015 年开始在容诚所执业;近三年签署过科华生物
(002022)、国缆检测(301289)等多家上市公司审计报告,2024 年开始为上
海正帆科技股份有限公司提供审计服务。
  项目签字注册会计师:陆俊,2014 年成为中国注册会计师,2008 年开始从
事上市公司审计业务,2022 年开始在容诚所执业,2022 年开始为上海正帆科技
股份有限公司提供审计服务。
  项目质量控制复核人:欧维义,2007 年成为中国注册会计师,2012 年开始
从事上市公司审计业务,2013 年开始在容诚所执业;近三年复核过天顺风能
(002531)、卫宁健康(300253)、澳华内镜(688212)等多家上市公司审计报
告,2024 年开始为上海正帆科技股份有限公司提供审计服务,具备相应的专业
胜任能力。
  项目合伙人王辉达、签字注册会计师刘丽娟、签字注册会计师陆俊、项目质
量控制复核人欧维义近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施、纪律处分。
  容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
  审计收费定价原则:根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和会计处
理复杂程度等多方面因素,并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提
请股东会授权公司经营管理层与容诚所协商确定 2026 年度审计费用(包括财务
报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。公司 2025
年度审计费用为 120 万元(不含税金额),2025 年度内控审计费用为 20 万元(不
含税金额)。
  二、拟续聘审计机构履行的程序
  (一)审计委员会的履职情况
  公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届审计委员会第九次会议,审议通过了
                                         《关
于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》。
公司董事会审计委员会对容诚所在 2025 年度的审计工作情况及执业质量进行了
核查,同时审查了该事务所的相关信息,认可其专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性和诚信状况等,同意向董事会提议继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2026 年度审计机构,为公司提供 2026 年度财务报表和内部控制审
计服务。
  (二)董事会的审议情况
  公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关
于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》。
  (三)生效时间
  本次聘请审计机构事项尚需提请公司 2025 年年度股东会审议,并自公司股
东会审议通过之日起生效。
 特此公告。
                           上海正帆科技股份有限公司
                                          董事会

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