中国西电: 内控审计报告信会师报字[2026]第ZG10852号

来源:证券之星 2026-04-11 00:10:33
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中国西电电气股份有限公司
内部控制审计报告
二○二五年度
信会师报字[2026]第 ZG10852 号
   内部控制审计报告        第 1-2 页
            内部控制审计报告
                           信会师报字[2026]第 ZG10852 号
中国西电电气股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了中国西电电气股份有限公司(以下简称中国西电)
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、
                《企业内部控制应用指引》、
                            《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是中国西电董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,中国西电于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
                审计报告 第1页
(本页无正文)
立信会计师事务所          中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
                  中国注册会计师:
 中国·上海            2026 年 4 月 10 日
           审计报告 第2页
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                      书
                  告
              报
          为
        作
       仅 。
     件
    印 用
   复 为他
 证
此 能作
 不
 此
不 证
 能 复
  作 印
   为 件
    他 仅
     用 作
      。 为
         报
            告
             书
                附
                 件
                    使
                        用
                         ,

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