中联重科: 2025年度内部控制审计报告

来源:证券之星 2026-03-31 01:42:41
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中联重科股份有限公司
 内部控制审计报告
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                      内部控制审计报告
                                                      毕马威华振审字第 2607325 号
中联重科股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中联
重科股份有限公司 (以下简称“中联重科”) 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效
性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指
引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中联重科董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并
对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可
能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推
测未来内部控制的有效性具有一定风险。
                      第 1 页,共 2 页
                  内部控制审计报告 (续)
                                        毕马威华振审字第 2607325 号
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,中联重科于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
  毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)           中国注册会计师
                                 王齐
  中国 北京                          刘若玲
                                 日期:2026 年 3 月 30 日
                   第 2 页,共 2 页

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