首创证券: 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

来源:证券之星 2026-01-23 19:10:42
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证券代码:601136       证券简称:首创证券         公告编号:2026-003
              首创证券股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  首创证券股份有限公司(以下简称首创证券或公司)于2025年4月10日召开
第二届董事会第十二次会议,并于2025年6月25日召开2024年年度股东会,审议
通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》,同意聘请大华会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称大华)为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于
的相关公告。
  一、本次项目质量控制复核人变更情况
  近日,公司收到大华《关于变更首创证券股份有限公司2025年度审计项目之
项目质量控制复核人的函》,大华原指派李峻雄为项目质量控制复核人。现因李
峻雄到龄退休,大华变更吴少华为项目质量控制复核人,继续完成公司2025年度
财务报表审计和内部控制审计相关工作。变更后的2025年度财务报表审计和内部
控制审计项目质量控制复核人为吴少华。
  二、新任项目质量控制复核人基本情况
  (一)基本信息
  项目质量控制复核人:吴少华,2005年成为注册会计师,2006年开始从事上
市公司和挂牌公司审计,2012年2月开始在大华执业,2021年开始从事复核工作,
近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家次。
  (二)诚信记录
  项目质量控制复核人最近3年未受到任何刑事处罚,未因执业行为受到证监
会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施,未因执业行为受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
 (三)独立性
 项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
 三、其他说明
 本次变更过程中相关工作已有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报
表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
 特此公告。
                         首创证券股份有限公司
                           董    事 会

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