现场检查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年现场检查报告
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求,华泰联合
证券有限责任公司作为深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“德明利”或
“公司”)2023 年向特定对象发行股票的保荐人,于 2025 年 12 月 26 日-29 日
对德明利 2025 年有关情况进行了现场检查,报告如下:
保荐人名称:华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称:德明利
保荐代表人姓名:武祎玮 联系电话:0755-81902020
保荐代表人姓名:滕强 联系电话:0755-81902020
现场检查人员姓名:武祎玮、滕强、庄程煜、李方凯
现场检查对应期间:2025 年 1 月-2025 年 12 月
现场检查时间:2025 年 12 月 26 日-2025 年 12 月 29 日
一、现场检查事项 现场检查意见
(一)公司治理 是 否 不适用
现场检查手段:主要包括查阅公司章程以及其他管理制度、公司董事会会议、股东会会议资
料;核查董监高变动资料及相关公告;核查股东持股情况;查看公司办公楼、厂房等主要生
产经营场所;核查控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员的其他投资情况、董事及高
级管理人员的兼职情况;查阅公司财产权属证明、财务会计制度等。
√
议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
√
所相关业务规则履行职责
√
和信息披露义务
√
和信息披露义务
(二)内部控制
现场检查手段:主要包括查阅公司内部审计制度、内部审计部门出具的内部审计报告等相关
文件;查阅公司董事会专门委员会相关会议文件;对公司内部控制相关的文件、原始凭证及
其他资料进行了查阅等。
√
用)
现场检查报告
√
门(如适用)
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交的工作计划和报告等(如适用)
√
度、质量及发现的重大问题等(如适用)
√
作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适用)
√
一次审计(如适用)
√
提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
√
提交年度内部审计工作报告(如适用)
√
价报告(如适用)
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合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:主要包括查阅公司信息披露相关制度,查阅公司披露的相关公告及与公告相
关的会议记录、审批流程、用印记录,同时查阅深交所相关的信息披露网站等。
√
管理制度的相关规定
√
载
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:主要包括查阅公司章程、关联交易制度等相关制度文件;查阅、复核公司在
深交所指定信息披露网站上公告的内容;审阅财务明细账,抽查大额资金往来凭证。
√
接占用上市公司资金或者其他资源的制度
√
用上市公司资金或者其他资源的情形
√
形
现场检查报告
√
程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:主要包括查阅募集资金相关管理制度、募集资金三方监管协议、募集资金账
户明细表及银行对账单,募集资金专项报告,实地察看募投项目的实施情况等。
√
动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
久性补充流动资金或者使用暂时闲置的超募资金临时补充流动资金 √
的,公司是否未在承诺期间进行高风险投资
√
与招股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段:查阅公司 2025 年半年报、2025 年三季报并进行财务分析;与同行业上市公
司的经营情况进行了对比分析。
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:主要包括查阅公司股东名册,股东出具的相关承诺,核查相关承诺的履行情
况等。
(八)其他重要事项
现场检查手段:主要包括核查现金分红的制度建立情况,查阅公司大额合同、大额资金往来、
支付凭证、相关审批手续,与管理层沟通了解公司生产经营情况等。
√
以整改
二、现场检查发现的问题及说明
公司 2025 年上半年在支付募投项目实施场地租金时存在由一般户统一进行支付,后续由募
集资金专户将对应资金转至一般户的情形,上述募集资金已用于募投项目建设,不存在变更
募集资金用途或挪用募集资金进行其他活动的情形。针对上述情形,保荐人已提示公司关注
并持续规范募集资金使用。
(以下无正文)
现场检查报告
(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德明利技术股份有限
公司 2025 年现场检查报告》之签章页)
保荐代表人签名: 年 月 日
武祎玮
滕 强 年 月 日
保荐人:华泰联合证券有限责任公司(公章) 年 月 日