华测检测: 审计委员会工作细则修订对照表

来源:证券之星 2025-12-25 18:20:53
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              华测检测认证集团股份有限公司
        修订前                  修订后
第八条 审计委员会的主要职责权限:   第八条 审计委员会的主要职责权限:
(一) 评价外部审计机构的审计服务   (一) 评价外部审计机构的审计服务
质量,就聘请或更换外部审计机构向董   质量,就聘请或更换外部审计机构向董
事会提供建议,批准外部审计的薪酬及   事会提供建议,批准外部审计的薪酬及
聘用条款;               聘用条款;
(二) 监督公司的内部审计制度及其   (二) 监督公司的内部审计制度及其
实施;                 实施;
(三) 参与内部审计与外部审计之间   (三) 参与内部审计与外部审计之间
的沟通;                的沟通;
(四) 审核公司的财务信息及其披露, (四) 审核公司的财务信息及其披露,
包括检查公司的财务报表及公司年度    包括检查公司的财务报表及公司年度
报告、半年度报告及季度报告的真实    报告、半年度报告及季度报告的真实
性、准确性、完整性,并审阅报表及报   性、准确性、完整性,并审阅报表及报
告所载有关财务的重大意见;       告所载有关财务的重大意见;
(五) 审查公司内控制度,对重大关   (五) 审查公司内控制度,对重大关
联交易进行审计;            联交易进行审计;
(六) 预先审查会计师事务所审计报   (六) 预先审查会计师事务所审计报
告,听取其说明,并向董事会提交对审   告,听取其说明,并向董事会提交对审
计报告的审查意见;           计报告的审查意见;
(七) 公司董事会授予的其他事宜。     (七)行使《公司法》规定的监事
                    会的职权;
                      (八) 公司董事会授予的其他事
                    宜。
                         华测检测认证集团股份有限公司
                           二○二五年十二月二十六日

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