ST开元: 关于续聘2025年度审计机构的公告

来源:证券之星 2025-12-11 19:25:05
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证券代码:300338       证券简称:ST 开元      公告编号:2025-069
          开元教育科技集团股份有限公司
          关于续聘 2025 年度审计机构的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
带持续经营重大不确定性段落的无保留意见。
  开元教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月11日召
开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,
同意公司续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
                       (以下简称“中审亚太”)
为公司2025年度审计机构,并同意将本议案提交公司2025年第一次临时股东会审
议。现将相关事项公告如下:
  一、拟聘任会计师事务所的基本信息
  (1)会计师事务所基本信息
  事务所名称             中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
   机构性质       特殊普通合伙     是否曾从事证券服务业务       是
              中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)是亚太中汇会计师事务所
              有限公司为响应财政部、中注协“做大做强,走出去”的号召,2009
              年接收中审会计师事务所有限公司(前身为中国审计事务所,系隶
   历史沿革
              属于审计署的司局级事业单位,1999 年经财政部和审计署批准,
              脱钩改制)北京总所及上海分所、广东分所、湖北分所专业人员和
              业务后,将亚太中汇会计师事务所有限公司名称变更为中审亚太会
               计师事务所有限公司。2013 年初,中审亚太会计师事务所有限公
               司改制为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)。是国内第一批
               取得证券期货相关业务审计资质的会计师事务所。
     业务资质      具备证券服务业务资质
是否加入相关国际会
                                    是
     计网络
               中审亚太计提的职业风险基金 2024 年年末金额为 8,510.76 万元,购
               买的职业保险累计赔偿限额为 40,000 万元,职业风险基金的计提及
投资者保护能力
               职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风
               险基金计提及职业保险购买符合相关规定。
     注册地址      北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
     (2)承办本业务的分支机构基本信息
分支机构名称          中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
    机构性质      特殊普通合伙企业分支机构    是否曾从事证券服务业务             是
                中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所组建于 2019 年,
    历史沿革      所长曾云,主要从事证券期货业务审计、税务筹划、管理咨询、财务顾
              问等服务。
    业务资质
投资者保护能力
    注册地址      湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 53 号楷林商务中心 C 座 2201
    待审理中的诉讼案件如下:
序号     诉讼地       诉讼案由      诉讼金额         被告        案情进展
      尔滨市中级     份有限公司证     300 万元    要求中审亚太会      决无赔付责
       人民法院     券虚假陈述纠纷             计师事务所(特殊     任后,部分原
                                    普通合伙)承担连     告上诉,并于
                                        带责任      2024 年 5 月
                                                 庭完毕,2025
                                                 年 5 月 28 日
                                                 二审判决驳
                                                 回上诉,维持
                                                    原判
  首席合伙人         王增明         合伙人数量                  93
 上年末从业人员               注册会计师                     482
  类别及数量      签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                180 余人
                 姓名                 周志
拟签字注册会计师 1
                从业经历    公司和挂牌公司审计业务。近三年签署上市公司审
                        计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 12 份。
                 姓名                 钟容
拟签字注册会计师 2              工作,2019 年开始参与证券业务审计工作,2025
                从业经历
                        年 8 月开始在中审亚太执业。近三年签署上市公司
                        审计报告 0 份、签署新三板挂牌公司审计报告 0 份。
             业务总收入                       7.04 亿元
             审计业务收入                      6.82 亿元
最近一年业务信息
             证券业务收入                      3.01 亿元
             上市公司年报审计家数(含 A、B 股)         40 家
                            上市公司审计客户前五大主要行业制造业、
上市公司所在行业                   其他金融业、批发和零售业、信息传输、软件
                           和信息技术服务业、房地产业
 是否具有相关行业审计业务经验             是
  中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
                                                   证券服务业
项目组成员      姓名    执业资质           从业经历
                                                   务从业年限
                        开始从事上市公司和挂牌公司审
                 注册会计
项目合伙人       周志          计业务。近三年签署上市公司审         10
                   师
                        计报告 1 份、签署新三板挂牌公
                        司审计报告 8 份。
                        业、2005 年开始从事上市公司和
                        挂牌公司审计业务、2015 年开始
项目质量控制           注册会计
         滕友平            从事上市公司和挂牌公司质量控         21
  复核人              师
                        制复核工作;近三年未签署上市
                        公司及新三板挂牌公司审计报
                        告,复核 8 家上市公司及 37 家新
                        三板挂牌公司审计报告。
                        开始从事审计工作,2019 年开始
拟签字注册会           注册会计   参与证券业务审计工作,2025 年
            钟容                                 4
  计师               师    8 月开始在中审亚太执业。近三年
                        签署上市公司审计报告 0 份、签
                        署新三板挂牌公司审计报告 0 份。
  (1)中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然
年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 8
次。自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。
  (2)20 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 11 次和自律监管措施 1 次。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
  中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、
项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
  二、续聘会计师事务所履行的程序
  (一)董事会审计委员会审议情况
  公司董事会审计委员会对中审亚太的执业情况进行了充分的了解,在查阅了
中审亚太有关资格证照、相关信息和诚信记录后,一致认可中审亚太的独立性、
专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形
成了书面审核意见,同意拟续聘中审亚太为公司 2025 年度审计机构并提交公司
第五届董事会第十一次会议审议。
 (二)董事会对议案审议和表决情况
  公司于2025年12月11日召开的第五届董事会第十一次会议以7票同意、0票反
对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘中审
亚太为公司及子公司2025年审计机构。
 (三)生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议,
并自公司股东会审议通过之日起生效。
  三、报备文件
  特此公告。
                      开元教育科技集团股份有限公司董事会

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