科大国创: 关于续聘公司2025年度审计机构的公告

来源:证券之星 2025-12-01 18:19:06
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证券代码:300520       证券简称:科大国创          公告编号:2025-88
              科大国创软件股份有限公司
        关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
  本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。
  科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 30 日召开
第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议
案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事
务所”)为公司 2025 年度审计机构,聘期一年,本议案尚需提交公司股东会审议。
现将具体情况公告如下:
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,
初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内
最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册
地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合
伙人刘维。
  截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 196 人,共有注册
会计师 1549 人,其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。
  容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审
计业务收入 234,862.94 万元,证券期货业务收入 123,764.58 万元。
  容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费
总额 62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务
业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家
数为 42 家。
  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额
不低于 2 亿元,职业保险购买符合相关规定。
  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作
出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容
诚会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及
容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
  容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次、纪律
处分 3 次、自律处分 1 次。
事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 24 次、自律监管措
施 7 次、纪律处分 7 次、自律处分 1 次。
  (二)项目信息
  项目合伙人:洪志国,2016 年成为中国注册会计师,2011 年开始从事上市
公司审计业务,2011 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过瑞可达
(688800)、喜悦智行(301198)、柏诚股份(601133)等多家上市公司审计报
告。
  项目签字注册会计师:刘润,2018 年成为中国注册会计师,2012 年开始从
事上市公司审计业务,2012 年开始在容诚会计师事务所执业,2022 年开始为公
司提供审计服务;近三年签署过科大国创(300520)、三六五网(300295)等多
家上市公司审计报告。
  项目签字注册会计师:江泽瀚,2020 年成为中国注册会计师,2019 年开始
从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过
科大国创(300520)上市公司审计报告。
  项目质量控制复核人:梁艳霞,2005 年注册成为中国注册会计师,同年开
始从事上市公司审计业务,2022 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核
过多家上市公司审计报告。
  项目合伙人洪志国、签字注册会计师刘润、签字注册会计师江泽瀚、项目质
量复核人梁艳霞近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措
施和自律监管措施、纪律处分。
  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的
要求》的情形。
  审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以
及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查,认为其在执业过
程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切
实履行审计机构应尽的职责,并认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力,同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构,并将
该事项提交公司董事会审议。
  公司于 2025 年 11 月 30 日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关
于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025
年度审计机构,聘期一年,并提请股东会授权董事会根据 2025 年公司实际业务
情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
  本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过
之日起生效。
  三、报备文件
  特此公告。
                        科大国创软件股份有限公司董事会

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