电广传媒: 关于续聘公司内部控制审计机构的公告

来源:证券之星 2025-11-14 22:10:24
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股票代码:000917      股票简称:电广传媒          公告编号:2025-34
              湖南电广传媒股份有限公司
            关于续聘内部控制审计机构的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 13 日召
开第六届董事会第五十一次会议和第六届监事会第二十四次会议,审议通过《关
于续聘内部控制审计机构的议案》。现将有关事项公告如下:
  一、拟续聘内部控制审计机构的基本情况
  (一)机构信息
  名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2012 年 3 月 2 日
  组织形式:特殊普通合伙企业
  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
  首席合伙人:谭小青先生
  截止 2024 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)259 人,注册会计师 1780
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
  信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其中,审计业
务收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和上市公
司年报审计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信
息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气
及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿
业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。信永中和审计同行业上
市公司客户家数为 32 家。
  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
  信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处
分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、
监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。
  (二)项目信息
  项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从
事证券服务业务的专业人士,具备相应专业胜任能力。
  拟签字项目合伙人:蒋盛森先生,2010 年获得中国注册会计师资质,2014
年开始从事上市公司审计,2011 年开始在信永中和执业,2020 年-2021 年为本
公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。
  拟担任质量复核合伙人:罗东先先生,1995 年获得中国注册会计师资质,
公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
  拟签字注册会计师:肖青女士,2017 年获得中国注册会计师资质,2017 年
开始从事上市公司审计工作,2014 年开始在信永中和执业,2025 年开始为本公
司提供审计服务,近三年签署的上市公司 3 家。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准
确定。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  公司审计委员会于 2025 年 11 月 12 日召开第六届董事会审计委员会 2025
年第五次会议,审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》,认为信永中
和具备为上市公司提供内部控制审计服务的经验和能力,能够满足公司内部控制
审计工作要求,同意续聘信永中和为公司 2025 年度内部控制审计机构并提交公
司董事会审议。
续聘内部控制审计机构的议案》。
  本次聘任续聘内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司
股东大会审议通过之日起生效。
  三、备查文件
                     湖南电广传媒股份有限公司董事会

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