中谷物流: 审计委员会关于2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2025-03-31 17:14:04
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            上海中谷物流股份有限公司审计委员会
        关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告
年年度股东大会,聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)
作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁
布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司审计委员会对天
健所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司审计委员会认为
天健所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体
情况如下:
  一、资质条件
  截至 2024 年 12 月 31 日,天健所基本情况如下:
事务所名称      天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期       2011 年 7 月 18 日    组织形式         特殊普通合伙
注册地址       浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人      钟建国             上年末合伙人数量            241 人
上年末执业人     注册会计师                              2,356 人
员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                 904 人
           业务收入总额                 34.83 亿元
           审计业务收入                 30.99 亿元
计)业务收入
           证券业务收入                 18.40 亿元
           客户家数                      707 家
           审计收费总额                  7.20 亿元
                           制造业,信息传输、软件和信息技术服务
                           业,批发和零售业,水利、环境和公共设
司(含 A、B 股)                 供应业,科学研究和技术服务业,租赁和
           涉及主要行业
审计情况                       商务服务业,金融业,房地产业,交通运
                           输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、
                           渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综
                           合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等
           本公司同行业上市公司审计客户家数                 7
  二、执业记录
              何时成为 何时开始 何时开始 何时开始为
                                                  近三年签署或复核上
项目组成员    姓名   注册会计 从事上市 在天健所执 本公司提供
                                                  市公司审计报告情况
                师      公司审计       业      审计服务
项目合伙人、                                            近三年签署了宝信软
签字注册会计 吴翔     2003 年   1996 年   2017 年   2022 年   件、中谷物流、联翔股
     师                                            份年度审计报告
                                                  近三年签署了宝信软
签字注册会计
         汪健   2013 年   2012 年   2017 年   2020 年   件、中谷物流、中邮科
     师
                                                  技年度审计报告
                                                  近三年复核了中谷物
项目质量复
         李明明 2010 年    2018 年   2010 年   2022 年   流、均普智能、九州一
 核人员
                                                  轨年度审计报告
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
  天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响
独立性的情形。
     三、质量管理水平
专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  天健所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核
人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负
责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024 年度财务和内部控制审计
过程中,天健所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意
见分歧。
  审计过程中,天健所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内
部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
  审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰
富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展
审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
  天健所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健所
质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范
围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰
当地执行审计程序。
  天健所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内
部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健所完整、全面的质量管理体系。2024
年度财务和内部控制审计过程中,天健所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了
有效执行。
     四、工作方案
计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围
绕被审计单位的审计重点展开,其中包括关键内部控制、收入确认、成本核算、
资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。
  天健所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。天
健所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工
作。
     五、人力及其他资源配备
  天健所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经
验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任,项
目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了天健所在信息安全管理中的责任义务。天健所
制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检
查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  天健所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险。截至 2024 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政
部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
                        上海中谷物流股份有限公司
                                  审计委员会

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