迈威生物: 迈威生物董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2025-03-30 18:08:11
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         迈威(上海)生物科技股份有限公司
          董事会审计委员会对会计师事务所
  迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请安永华明会
计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)作为公司 2024 年度财
务报告审计机构和内部控制审计机构。
  根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁
布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司审计委员会切实
对安永华明 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下:
  一、 聘请会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
                   (以下简称“安永华明”)于 1992 年
  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区
东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251
人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至 2024 年
末拥有执业注册会计师逾 1700 人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册
会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
逾 500 人。安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元,其中,审计业务
收入人民币 55.85 亿元,证券业务收入人民币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市公
司年报审计客户共计 137 家,收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行
业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服
务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 13 家。
  (二)聘请会计师事务所履行的程序
  公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八
次会议,于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会,分别审议通过了《关
于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,同意聘请安永华明为公司 2024 年度审
计机构。
  二、 审计委员会履行监督职责的工作情况
  根据《迈威(上海)生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
                                 (以
下简称“工作细则”)等有关规定,审计委员会对安永华明作为公司 2024 年度审
计机构而履行的监督职责情况如下:
投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查,认为其具备为
公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。
公司 2024 年度审计机构的议案》,并同意提请公司董事会审议。
明项目组展开了充分的沟通与讨论,提出意见和建议,督促其按照工作计划开展
审计工作,并对其履职情况进行了评估。2025 年 1 月 17 日,公司第二届董事会
审计委员会第十三次会议以现场方式召开,审计委员会与负责公司审计工作的签
字注册会计师及主要项目组工作人员召开 2024 年度审计工作沟通会,安永华明
对 2024 年度审计人员安排、审计计划及时间安排、审计范围、关键审计事项及
其他相关内容进行了详细汇报,审计委员会对其中需要关注的问题提出了建议。
方式召开,审议通过《关于审议<2024 年度审计报告>的议案》《关于公司<2024
年年度报告>及摘要的议案》《关于公司<2024 年度内部控制审计报告>的议案》
等议案,并同意提请公司董事会审议。
  三、 总体评价
  公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《工作细则》等有
关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进
行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会
计师事务所的监督职责。
  公司审计委员会认为安永华明在执行公司 2024 年度的审计过程中,能够遵
守职业道德准则,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,出具的审计意见
客观、公正,较好地完成了公司委托的各项工作。
                  迈威(上海)生物科技股份有限公司
                          董事会审计委员会
(本页无正文,为迈威(上海)生物科技股份有限公司董事会审计委员会对会计
师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告之签字页)
全体委员签署:

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