中交设计: 众环审字(2025)0203197号中交设计咨询集团股份有限公司2024年内部控制审计报告

来源:证券之星 2025-03-27 22:24:04
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中交设计咨询集团股份有限公司
   内部控制审计报告
   众环审字(2025)0203197号
                内部控制审计报告
                                  众环审字(2025)0203197 号
中交设计咨询集团股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中
交设计咨询集团股份有限公司(以下简称“中交设计”)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部
控制的有效性。
  一、中交设计对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中交设计董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
                   审计报告第 1页共 2页
仅供出具报告使用
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