四川天味食品集团股份有限公司
内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
XYZH/2025CDAA1B0019
四川天味食品集团股份有限公司
四川天味食品集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了四川天味食品集团股份有限公司(以下简称天味食品公司)2024 年 12 月 31 日财务报
告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》 、
《企业内部控制应用指引》 、
《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天味食品公司董事
会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
审计报告(续) XYZH/2025CDAA1B0019
四川天味食品集团股份有限公司
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,天味食品公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、 强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注,天味食品公司于 2024 年 12 月 31 日非同
一控制下企业合并收购杭州加点滋味科技有限公司(含其子公司杭州姜姜文化创意有限
责任公司)
,年末将其资产负债表纳入合并财务报表,2024 年内控评价范围未包括杭州
加点滋味科技有限公司(含其子公司杭州姜姜文化创意有限责任公司)。2024 年度内部
控制评价报告纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资 产总额之 比为
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国 北京 二○二五年三月二十七日
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姓 名
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性 别
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出生日期
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工作单位-z '
Working unit僖永申和会计师事务所
身,份证号码普庭合枳)成新分希
Identity card N。朝皿 98608022619
Annual Renewal Registration
姓名:李关毅
本证书经检验合格,继续有效一年。
证径编 ^:110101360099 This certificate is valid for another year after
this renewal.
证书编号:
No.,.of Certificate 110101360099
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批准注册你会:
Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协?
发证日期: 年 月 日
Date oflssuance 20怖 恤