茂业商业: 茂业商业关于会计差错更正的公告

来源:证券之星 2025-03-26 23:14:13
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证券代码:600828    证券简称:茂业商业    编号:临 2025-014 号
              茂业商业股份有限公司
              关于会计差错更正的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
     ? 公司本次前期会计差错更正内容为追溯调整 2021 年至
 表及母公司利润表。
     ? 公司本次前期会计差错更正及追溯调整,不会导致相关年
 度的盈亏性质发生改变,不会对公司当期及后期财务状况和生产
 经营产生重大影响。
  茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 26
日召开第十届董事会第三十五次会议、第十届监事会第十一次会议,
审议通过了《关于会计差错更正的议案》,同意公司根据《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披
露》以及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差
错更正》等相关规定,对 2021 年至 2023 年财务报表的会计差错进行
更正。现对相关内容进行更正。具体情况公告如下:
  一、本次会计差错更正的概述
  公司本年度发现联营企业深圳优依购电子商务股份有限公司
开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及
相关披露》以及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变
更和差错更正》等相关规定,公司对 2021 至 2023 年度确认的长期股
权投资的投资收益和资产减值进行重新确认、计量并予以更正。
  二、本次会计差错更正具体情况及影响
  (一)对合并财务报表的影响
                                                          单位:元
      影响项目                      (2023 年 1-12 月)
                 调整前                 调整数               调整后
资产负债表:
长期股权投资         108,600,755.46     -32,200,100.00     76,400,655.46
递延所得税资产        540,002,946.51      5,561,875.00     545,564,821.51
未分配利润        2,441,720,609.03     -26,638,225.00   2,415,082,384.03
利润表:                                                             -
投资收益           -1,523,380.25         -21,900.00      -1,545,280.25
其中:对联营企业和合
               -5,207,486.45         -21,900.00      -5,229,386.45
营企业的投资收益
资产减值损失        -194,421,913.17       -131,900.00     -194,553,813.17
所得税费用          30,255,678.12         -32,975.00      30,222,703.12
净利润            44,283,057.16        -120,825.00      44,162,232.16
                                                          单位:元
      影响项目                      (2022 年 1-12 月)
                 调整前                 调整数               调整后
资产负债表:
长期股权投资         283,890,557.08     -32,046,300.00    251,844,257.08
递延所得税资产        160,119,193.57      5,528,900.00     165,648,093.57
未分配利润        2,658,080,556.81     -26,517,400.00   2,631,563,156.81
利润表:                                                             -
投资收益            1,334,983.73       -4,279,200.00     -2,944,216.27
其中:对联营企业和合
               -3,545,214.13       -4,279,200.00     -7,824,414.13
营企业的投资收益
资产减值损失         -46,754,213.79     -11,543,800.00    -58,298,013.79
所得税费用          98,052,368.97       -2,886,000.00     95,166,368.97
净利润            333,313,510.33     -12,937,000.00    320,376,510.33
                                                          单位:元
      影响项目                      (2021 年 1-12 月)
                 调整前                 调整数               调整后
资产负债表:
长期股权投资         289,484,477.56     -16,223,300.00    273,261,177.56
递延所得税资产        109,504,050.24      2,642,900.00     112,146,950.24
未分配利润        2,585,695,858.28     -13,580,400.00   2,572,115,458.28
利润表:
投资收益           15,827,050.75       -5,651,500.00     10,175,550.75
      影响项目                      (2021 年 1-12 月)
                 调整前                 调整数               调整后
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
资产减值损失         -54,893,405.08     -10,571,800.00     -65,465,205.08
所得税费用          167,088,267.06      -2,642,900.00     164,445,367.06
净利润            419,178,218.49     -13,580,400.00     405,597,818.49
 (二)对母公司财务报表影响:
                                                           单位:元
      影响项目                      (2023 年 1-12 月)
                 调整前                 调整数               调整后
资产负债表:
长期股权投资       5,562,774,460.24    -32,200,100.00    5,530,574,360.24
递延所得税资产         86,973,727.53      5,561,875.00       92,535,602.53
未分配利润          505,962,361.81    -26,638,225.00      479,324,136.81
利润表:
投资收益            -2,538,891.27        -21,900.00       -2,560,791.27
其中:对联营企业和合
                -5,207,486.45        -21,900.00       -5,229,386.45
营企业的投资收益
资产减值损失        -170,082,315.17       -131,900.00     -170,214,215.17
所得税费用          -59,446,643.08        -32,975.00      -59,479,618.08
净利润           -177,600,714.09       -120,825.00     -177,721,539.09
                                                           单位:元
      影响项目                      (2022 年 1-12 月)
                 调整前                 调整数               调整后
资产负债表:
长期股权投资       5,737,264,261.86    -32,046,300.00    5,705,217,961.86
递延所得税资产         40,827,230.84      5,528,900.00       46,356,130.84
未分配利润          950,672,480.79    -26,517,400.00      924,155,080.79
利润表:
投资收益              905,895.52      -4,279,200.00       -3,373,304.48
其中:对联营企业和合
                -3,545,214.13     -4,279,200.00       -7,824,414.13
营企业的投资收益
资产减值损失         -29,763,676.21    -11,543,800.00      -41,307,476.21
所得税费用          -42,975,441.72     -2,886,000.00      -45,861,441.72
净利润           -100,542,648.79    -12,937,000.00     -113,479,648.79
                                                           单位:元
      影响项目                      (2021 年 1-12 月)
                 调整前                 调整数               调整后
资产负债表:
长期股权投资       5,742,858,182.34    -16,223,300.00    5,726,634,882.34
递延所得税资产         15,375,070.59      2,642,900.00       18,017,970.59
未分配利润        1,268,082,981.68    -13,580,400.00    1,254,502,581.68
利润表:
投资收益            15,428,050.75     -5,651,500.00        9,776,550.75
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
      影响项目                   (2021 年 1-12 月)
              调整前                 调整数             调整后
资产减值损失                  -     -10,571,800.00    -10,571,800.00
所得税费用         9,575,069.40     -2,642,900.00      6,932,169.40
净利润          11,508,764.11    -13,580,400.00     -2,071,635.89
  三、会计师事务所关于会计差错更正的意见
  会计师事务所认为:公司的上述前期差错更正事项在所有重大方
面符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更
正》的规定。
  四、公司董事会审计委员会、董事会和监事会意见
  (一)董事会审计委员会意见
  公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了
《关于会计差错更正的议案》
            ,审计委员会听取了公司关于会计差错
更正情况的汇报并沟通讨论,认为本次会计差错更正及追溯调整符合
相关规定和要求,一致同意通过该议案,并同意提交公司董事会审议。
  (二)董事会独立董事意见
  公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通
过了《关于会计差错更正的议案》,独立董事听取了公司关于会计差
错更正情况的汇报并沟通讨论,认为本次会计差错更正及追溯调整符
合相关规定和要求,能够更加合理反映公司财务状况及经营成果,同
意本次会计差错更正及追溯调整事项提交董事会审议。
  (三)董事会意见
  董事会认为:本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》及《企业会
计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规
定,更正后的财务数据能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务
状况和经营成果,进一步提升公司财务信息质量。董事会同意本次会
计差错更正事项。
  (四)监事会意见
  监事会认为:公司本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》及《企
业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有
关规定和要求,能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和
经营成果。公司关于本次会计差错更正和相关定期报告的更正的审议
和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定,不存在损
害公司和全体股东利益的情形。
  特此公告
                 茂业商业股份有限公司
                     董事会
                 二〇二五年三月二十七日

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