金龙鱼: 内部控制审计报告

来源:证券之星 2025-03-21 23:13:08
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
                    安永华明(2025)专字第70038074_B03号
                      益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效
性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、
                《企业内部控制应用指引》、
                            《企业内部控制评价指
引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
                      安永华明(2025)专字第70038074_B03号
                        益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
 (本页无正文)
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)              中国注册会计师:夏 佳
                                中国注册会计师:王硕炜
           中国   北京                  2025 年 3 月 20 日

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