中国巨石: 中国巨石关于公司2024年度会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星 2025-03-19 23:11:22
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            中国巨石股份有限公司
 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告
  中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)聘请中审
众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公
司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有
企业、               ,公司对中审众环在 2024
  上市公司选聘会计师事务所管理办法》
年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,中审众环
资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意
见。具体情况如下:
  一、资质条件
  中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证
券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。
根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,
中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013
年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审
众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江
产业大厦 17-18 楼,首席合伙人石文先。中审众环截止 2024 年末合
伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数 723 人。2023 年经审计总收入 215,466.65
万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。
和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、
牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育
和娱乐业等,审计收费 26,115.39 万元,中国巨石同行业上市公司审
计客户家数 9 家。
  项目合伙人、签字注册会计师刘起德先生,2009 年成为中国注
册会计师,2006 年开始从事上市公司审计,2006 年开始在中审众环
会计师事务所执业,2022 年开始为中国巨石提供审计服务;近 3 年签
署 6 家上市公司审计报告。
  签字注册会计师张士敬女士,2019 年成为中国注册会计师,2016
年起开始从事上市公司审计,2019 年起开始在中审众环会计师事务
所执业,2023 年开始为中国巨石提供审计服务;近 3 年签署 2 家上市
公司审计报告。
  项目质量控制复核合伙人:根据中审众环会计师事务所质量控制
政策和程序,项目质量控制负责人为赵文凌,2002 年成为中国注册
会计师,2001 年开始从事上市公司审计,2001 年起开始在中审众环
会计师事务所执业,2022 年开始为中国巨石提供审计服务。最近 3
年复核 12 家上市公司审计报告。
  中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复
核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
  二、执业记录
  中审众环近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚 1 次、
自律监管措施 1 次,纪律处分 1 次,监督管理措施 12 次。从业人员
在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,43 名从业执业
人员受到行政处罚 6 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、
监管措施 40 人次。
  根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施不
影响中审众环继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近 3 年未
受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
  三、质量管理水平
  近一年审计过程中,中审众环中国巨石项目组就公司重大会计审
计事项与中审众环专业技术部及时咨询,按时解决了公司重点难点技
术问题。
  中审众环制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、
项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时,需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧的解决记录于相关底
稿。审计业务复核核对表中需记录审计项目组就其已知悉的专业意见
分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一
年审计过程中,中审众环就公司的所有重大会计审计事项达成一致意
见,无不能解决的意见分歧。
  近一年审计过程中,中审众环实施了完善的项目质量复核程序,
主要包括审计项目组内部复核以及独立项目质量复核。审计项目组内
部复核主要包括由经验丰富的审计小组成员及签字注册会计师对所
有工作底稿执行详细复核,以及项目合伙人执行第二层次复核。详细
复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的
公允列报以及审计报告的适当性。独立项目质量复核人员为不直接参
与项目且不在项目中承担签字责任的合伙人或其他类似职位的人员,
且具备适当的胜任能力、充足的时间和权威性,遵守相关职业道德要
求,并在实施项目质量复核时保持独立、客观、公正。
  中审众环内部执业质量检查包括定期检查和不定期检查。定期检
查是指对已完成的业务进行周期性的抽选检查。不定期检查是指根据
事务所质量管理的需要,有针对性地选取某些项目或人员进行专项检
查。
  中审众环质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的
测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则
要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动,例如,对正在
执行中的项目实施审计质量复核检查,确保项目组在报告签署之前已
经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
  近一年审计过程中,中审众环没有在项目质量检查方面发现重大
问题。
  中审众环根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,
在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、
客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、
监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理制度
和政策,这些制度和政策构成了中审众环完整、全面的质量管理体系。
基于该质量管理体系,中审众环在近一年审计过程中没有识别出质量
管理缺陷。
  综上,近一年审计过程中,中审众环勤勉尽责,质量管理的各项
措施得到了有效执行。
  四、工作方案
  近一年审计过程中,中审众环针对公司的服务需求及公司的实际
情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围
绕公司的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、
金融工具、合并报表、关联方交易等。
  近一年审计过程中,中审众环全面配合公司年报信息披露工作,
充分满足了上市公司报告披露时间要求。中审众环就预审、终审等阶
段制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提
交各项工作成果。另外,中审众环制定了详细的与公司参审及境外审
计师的沟通合作方案和计划,并能够有效执行。
  五、人力及其他资源配备
  中审众环配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上
市公司审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。中审众环的后
台支持团队包括税务、信息系统、风险管理等多领域专家,且技术专
家后台前置,全程参与对审计服务的支持。
  六、信息安全管理
  中审众环已经建立较完善的信息安全制度并予以执行,采取有效
的技术措施并部署信息安全设备,确保信息安全的有效管理。中审众
环制定了涵盖档案管理、保密制度、信息安全应急预案等系统性的信
息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑
了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有
效执行。
  七、风险承担能力水平
  根据财政部的《会计师事务所职业风险基金管理办法》
                         《会计师
事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定,中审众环每年均
按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的
职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导
致的民事赔偿责任。
                     中国巨石股份有限公司

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