索菱股份: 年度关联方资金占用专项审计报告

来源:证券之星 2025-03-19 22:26:17
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关于深圳市索菱实业股份有限公司
关联资金往来情况的
专项说明
尤振专审字2025第 0036 号
                 深圳市索菱实业股份有限公司
                       的专项说明
                 尤振专审字2025第0036号
深圳市索菱实业股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,对深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024 年度
财务报表进行了审计,并于 2025 年 3 月 18 日出具了尤振审字2025第 0092 号审计报
告。
  根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理》的规定,贵公司管理层编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
  如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已
审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。
除了对贵公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,
我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读
  本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

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