白银有色: 白银有色集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

来源:证券之星 2024-12-09 23:13:29
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证券代码:601212       证券简称:白银有色   公告编号:2024—临 053 号
                白银有色集团股份有限公司
              关于续聘 2024 年度审计机构的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示:
   ? 拟聘任的会计师事务所名称:北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)
(简称“澄宇会计师事务所”)。
   ? 本事项尚需提交白银有色集团股份有限公司(简称“白银有色”或“公
司”)股东大会审议。
   一、拟聘任会计师事务所的基本情况
   (一)机构信息
   (1)名称:北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)
   (2)成立日期:2021 年 2 月 18 日
   (3)组织形式:特殊普通合伙
   (4)注册地址:北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 3 层 367
   (5)首席合伙人:吴朝晖
   (6)2023 年度末合伙人数:20 人
   (7)注册会计师人数:91 人
   (8)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:20 人
   (9)最近一年经审计的收入总额、审计业务收入、证券业务收入:2023 年
度经审计的业务收入 3,072 万元,其中:审计业务收入 2,344 万元,证券业务收
入 985 万元。
   (10)2023 年度上市公司审计客户家数(含白银有色):3 家,所属行业分
别为房地产、有色金属、建筑(园林工程),审计费用分别为 430 万元、360 万
元、170 万元。
  (11)同行业上市公司审计客户家数:0 家
  职业风险基金上年度年末数:150 万元
  购买的职业保险累计赔偿限额:2,500 万元
  职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
  近三年(最近三个完整自然年度及当年)无执业行为相关民事诉讼,在执业
行为相关民事诉讼中无承担民事责任情况。
  澄宇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次,受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚 1 次、监督管理措施 1 次,受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。
  澄宇会计师事务所从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次,受到证监
会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚 3 人次、监督管理措施 2 人次,受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。
  (二)项目信息
  (1)拟签字项目合伙人:谢维
  拥有注册会计师执业资质。1995 年成为注册会计师,2003 年开始从事上市
公司审计,2021 年 12 月开始在澄宇会计师事务所执业。2024 年起为白银有色提
供了 2023 年度审计服务。从业期间,先后为青鸟天桥(现更名为信达地产 600657)、
麦科特(现更名为*ST 宜康 000150)、绵世股份(现更名为中迪投资 000609)、紫光
股份(000938)、光环新网(300383)等上市公司提供审计服务并作为项目合伙
人签发审计报告。近三年签署的上市公司的审计报告有荣盛发展(002146)、白
银有色(601212)、美尚生态(300495)。未在其他单位兼职。
  (2)拟签字注册会计师: 蔡军
  拥有注册会计师执业资质。2016 年成为注册会计师,2014 年开始从事审计
工作,2023 年 12 月转入澄宇会计师事务所。2024 年起为白银有色提供了 2023
年度审计服务。参与过黑芝麻(000716)、华西能源(002630)及粤高速 A(000429)、
白银有色(601212)等上市公司审计业务。近三年签署的上市公司的审计报告有
白银有色(601212)。未在其他单位兼职。
  (3)拟安排项目质量复核人员:孙名元
  拥有注册会计师执业资质。2000 年成为注册会计师,2022 年开始在澄宇会
计师事务所执业。2003 年开始从事上市公司审计。2024 年起为白银有色提供了
名为一汽解放 000800)、振华科技(000733)、振华新材(688707)等上市公
司提供审计服务。近三年复核的上市公司年报有荣盛发展(002146)、白银有色
(601212)、美尚生态(300495)。未在其他单位兼职。
  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年(最近三个完整
自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次,受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚 1 人次、监督管理措施 1 人次,受到证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。
  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖白银有色股票,也不
存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。
  审计费用依照市场公允、合理的定价原则,按照审计工作量确定,后续公司
管理层与北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)确定其 2024 年度审计报酬事
宜并签署相关协议。
  二、拟续聘会计事务所履行的程序
  (一)董事会审计委员会审议意见
  公司于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第六次董事会审计委员会,审议通过
《关于聘任 2024 年度审计机构的提案》,审计委员会认为:按照《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定,公司续聘的北京澄宇会计师事务所
(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的资格、经验与能力,具备独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力,能满足公司财务审计及内部控制审计工作
的要求。公司本次聘任 2024 年年度审计机构符合有关法律法规、《公司章程》
和公司《会计师事务所选聘管理办法》等相关规定,不存在损害公司及全体股东
利益的情况。同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。
  (二)董事会的审议和表决情况
  公司于2024年12月9日召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任2
  (三)生效日期
  本次聘任 2024 年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司
股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                       白银有色集团股份有限公司董事会

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