*ST园城: 烟台园城黄金股份有限公司监事会对董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明的意见

证券之星 2024-05-01 00:00:00
关注证券之星官方微博:
           烟台园城黄金股份有限公司监事会
  对董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明的意见
  和信会计师事务所(特殊普通合伙)为烟台园城黄金股份有限公司(以下简
称“公司”)2023 年度内部控制审计机构,对公司 2023 年度财务报告内部控制
进行审计,对公司出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所
上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》相关规定,监事会对否定意见内部
控制审计报告涉及的事项说明如下:
审计报告》中的意见。公司董事会出具的对会计师事务所出具否定意见内部控制
审计报告涉及事项的专项说明客观、真实,符合公司实际情况,我们同意董事会
作出的专项说明。
以高度重视,督促公司积极采取相应的整改措施,尽快消除相关内部控制缺陷及
其影响,切实维护上市公司和全体股东的利益,特别是广大中小股东的合法权益。
                       烟台园城黄金股份有限公司监事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示*ST园城盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-