联创股份: 关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告

证券之星 2024-04-27 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:300343      证券简称:联创股份       公告编号:2024-030
              山东联创产业发展集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日
分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关
于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、
会计估计变更及差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—
财务信息的更正及相关披露》等相关规定及要求,对公司 2023 年第一季度、2023 年
半年度及 2023 年第三季度报告中所涉及的财务相关信息进行更正。现将有关事项公
告如下:
  一、关于 2023 年财务报表会计差错更正的原因及内容
刑初 1 号《刑事判决书》,根据该《刑事判决书》公司已对 2022 年财务报表进行了
差错更正,顺延调整的情况下,公司 2023 年第一季度、2023 年半年度、2023 年第
三季度的财务报表存在差错。
  根据 2022 年会计报表差错更正内容,2023 年第一季度、2023 年半年度、2023
年第三季度的财务报表需更正的内容主要如下:
  (1)期初期末补记少确认的合同诈骗损失追偿款,确认为其他应收款,并对其
他应收款计提坏账准备;
  (2)期初期末冲回多确认的对上海鏊投的应收股利及应收股利减值准备、递延
所得税资产;
  (3)期初期末滚调因《刑事判决书》而调整的资本公积、未分配利润累积影响
数。
     二、2023 年财务报表差错更正对相关财务报表的影响
     本公司对上述 2023 年财务报表会计差错影响进行了追溯调整,影响财务报表项
目及金额如下:
     (一)对 2023 年合并财务报表的影响
         项目         调整前金额              调整金额               调整后金额
其他应收款                 53,942,635.80    169,477,455.06      223,420,090.86
流动资产合计              1,921,239,907.07   169,477,455.06    2,090,717,362.13
递延所得税资产               50,039,089.38      -8,484,411.00      41,554,678.38
非流动资产合计             1,002,303,881.34     -8,484,411.00     993,819,470.34
资产总计                2,923,543,788.41   160,993,044.06    3,084,536,832.47
资本公积                2,565,907,671.85   373,309,872.12    2,939,217,543.97
未分配利润              -1,889,941,753.36   -212,316,828.06   -2,102,258,581.42
归属于母公司所有者权益(或
股东权益)合计
所有者权益合计             1,969,829,300.60   160,993,044.06    2,130,822,344.66
负债和所有者权益总计          2,923,543,788.41   160,993,044.06    3,084,536,832.47
         项目         调整前金额              调整金额                调整后金额
其他应收款                  53,720,428.32    169,477,455.06      223,197,883.38
流动资产合计              1,993,280,338.45    169,477,455.06    2,162,757,793.51
递延所得税资产                50,385,997.12     -8,484,411.00       41,901,586.12
非流动资产合计             1,008,144,909.41     -8,484,411.00      999,660,498.41
资产总计                3,001,425,247.86    160,993,044.06    3,162,418,291.92
资本公积                2,565,907,671.85    373,309,872.12    2,939,217,543.97
未分配利润              -1,880,558,863.44   -212,316,828.06   -2,092,875,691.50
归属于母公司所有者权益(或
股东权益)合计
所有者权益合计             1,980,214,379.04    160,993,044.06    2,141,207,423.10
负债和所有者权益总计          3,001,425,247.86    160,993,044.06    3,162,418,291.92
        项目       调整前金额              调整金额               调整后金额
其他应收款              54,675,467.51    169,477,455.06      224,152,922.57
流动资产合计          1,805,082,439.42    169,477,455.06    1,974,559,894.48
递延所得税资产            54,009,916.34      -8,484,411.00      45,525,505.34
非流动资产合计         1,051,082,071.96      -8,484,411.00   1,042,597,660.96
资产总计            2,856,164,511.38    160,993,044.06    3,017,157,555.44
资本公积            2,565,907,671.85    373,309,872.12    2,939,217,543.97
未分配利润           -1,866,178,673.36   -212,316,828.06   -2,078,495,501.42
归属于母公司所有者权益(或
股东权益)合计
所有者权益合计         1,996,100,288.76    160,993,044.06    2,157,093,332.82
负债和所有者权益总计      2,856,164,511.38    160,993,044.06    3,017,157,555.44
        项目       调整前金额              调整金额               调整后金额
其他应收款               4,272,116.87    169,477,455.06      173,749,571.93
流动资产合计          1,912,984,950.25    169,477,455.06    2,082,462,405.31
递延所得税资产            50,544,390.97      -8,484,411.00      42,059,979.97
非流动资产合计         1,056,465,100.97      -8,484,411.00   1,047,980,689.97
资产总计            2,969,450,051.22    160,993,044.06    3,130,443,095.28
资本公积            2,565,907,671.85    373,309,872.12    2,939,217,543.97
未分配利润           -1,859,582,016.65   -212,316,828.06   -2,071,898,844.71
归属于母公司所有者权益(或
股东权益)合计
所有者权益合计         2,001,550,279.37    160,993,044.06    2,162,543,323.43
负债和所有者权益总计      2,969,450,051.22    160,993,044.06    3,130,443,095.28
金流量表无影响。
  (二)对 2023 年母公司财务报表的影响
        项目       调整前金额              调整金额                调整后金额
其他应收款               50,568,193.81    169,477,455.06      220,045,648.87
流动资产合计            466,297,331.31     169,477,455.06      635,774,786.37
递延所得税资产              9,160,313.50     -8,484,411.00          675,902.50
非流动资产合计          1,389,856,307.50     -8,484,411.00    1,381,371,896.50
资产总计             1,856,153,638.81    160,993,044.06    2,017,146,682.87
        项目         调整前金额              调整金额                调整后金额
资本公积              3,073,735,484.22    -338,364,279.63    2,735,371,204.59
未分配利润             -2,578,290,653.83   499,357,323.69     -2,078,933,330.14
所有者权益合计           1,651,817,495.49    160,993,044.06     1,812,810,539.55
负债和所有者权益总计        1,856,153,638.81    160,993,044.06     2,017,146,682.87
        项目         调整前金额               调整金额                调整后金额
其他应收款                 51,213,507.65    169,477,455.06       220,690,962.71
流动资产合计               458,747,467.87    169,477,455.06       628,224,922.93
递延所得税资产                9,290,162.79      -8,484,411.00          805,751.79
非流动资产合计            1,387,146,278.74      -8,484,411.00    1,378,661,867.74
资产总计               1,845,893,746.61    160,993,044.06     2,006,886,790.67
资本公积               3,073,735,484.22   -338,364,279.63     2,735,371,204.59
未分配利润             -2,549,061,058.19    499,357,323.69    -2,049,703,734.50
所有者权益合计            1,681,047,091.13    160,993,044.06     1,842,040,135.19
负债和所有者权益总计         1,845,893,746.61    160,993,044.06     2,006,886,790.67
  三、董事会审计委员会、董事会、监事会关于会计差错更正的意见
  (一)董事会审计委员会意见
  董事会审计委员会认为:本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准
则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求,更正后的信息
能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利
益的情形。审计委员会全体委员同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项,并同
意将该议案提交公司董事会审议。
  (二)董事会意见
  董事会认为:本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号—
会计政策、会计估计变更和差错更正》
                《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19
号—财务信息的更正及相关披露》
              《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—
业务办理》的相关规定,更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状
况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。公司今后将进一步加强内控管
理,规范财务核算,提升财务信息质量,切实维护公司和全体股东的利益。
  (三)监事会意见
  监事会认为:公司本次会计差错更正符合《会计准则第 28 号—会计政策、会计
估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息
的更正及相关披露》
        《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等
有关规定和要求,能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
公司关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的
有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
  四、备查文件
  特此公告。
                  山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示联创股份盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-