新雷能: 监事会对2023年内部控制自我评价报告的核查意见

证券之星 2024-04-20 00:00:00
关注证券之星官方微博:
        北京新雷能科技股份有限公司
      监事会对 2023 年内部控制自我评价报告
             的核查意见
  根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内
部控制评价报告的一般规定》
            《企业内部控制基本规范》
                       《企业内部控
制评价指引》
     《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定,董事会对公司内部控制的有效性进行了评价并出具
《2023 年度内部控制自我评价报告》。监事会对公司内部控制自我评
价报告发表审核意见如下:
  经审议,监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制体系并得
到有效的执行,内部控制体系在公司治理结构、组织机构、内部审计、
人力资源、企业文化、资金管理、采购与付款管理、销售与收款管理、
成本费用管理、存货管理、资产管理、筹资管理、信息与沟通、内部
监督、子公司管理、关联交易、对外担保、对外投资、信息披露管理、
募集资金等方面发挥了较好的管理控制作用,能够对编制真实、公允
的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营
风险的控制提供保证。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报
告》全面、真实、客观地反映了公司目前的内部控制体系建设及执行
情况。
                  北京新雷能科技股份有限公司
                                监事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示新雷能盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-