中国西电: 中国西电2023年度内部控制审计报告-信会师报字[2024]第ZG10927号

证券之星 2024-04-12 00:00:00
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中国西电电气股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2024]第 ZG10927 号
          内部控制审计报告
                     信会师报字[2024]第 ZG10927 号
中国西电电气股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了中国西电电气股份有限公司(以下简称中国西电
公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、
                《企业内部控制应用指引》、
                            《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是中国西电公司董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,中国西电公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
  立信会计师事务所        中国注册会计师:
  (特殊普通合伙)
                  中国注册会计师:
    中国·上海         二〇二四年四月九日
                                                                                                                此
                                                                                                               不 证
                                                                                                                能 复
                                                                                                                 作 印
                                                                                                                  为 件
                                                                                                                   他 仅
                                                                                                                    用 作
                                                                                                                     。 为
                                                                                                                             报
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                                                                                                                                     附
                                                               再再                                                   扫J'i'/if打场主体身     件
                     统一社会信用代码                                                                                       份码了解更多按              使
                                                                                                                    、 ]hi岱f ι@.. 体               ,
                 ’证照编号:01000000202401150067
                                                                         (副 本)
                       名                称                       合伙)                 出   资   额   人民币15450.0000万元整
                     类                  型        特                                  成立日期        201 1年01月24日
                                                                                                                         ’
                    执行事务合伙人                                                         主要经营场所      上海市黄浦区南京东路6°1号四楼
                     qA草草?古自I
                     :::.::x:. i::.::I ;坠 &:El   审查企业会计报表, 出具审计报告;验证企业资本, 出具验资
                                                 报告;办理企业合并、 分立、 清算事宜中的审计业务, 出具有
                                                 关报告: 基本建设年度财务决算审计;代理记帐: 会计咨询 、
                                                 税务咨询、 管理咨询、 会计培训 I ; 信息系统领域内的技术服
                                                 务s法律、 法规规定的其他业务。      ’
                            、                     【依法须经批准的项目, 经相关部i习 批准后方可开展经营活
                  ‘”   专                         动】
                                                                                            登记机关
                                                                            家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
 此
不 证
 能 复
  作 印
   为 件
    他 仅
     用 作
      。 为
         报
            告
             书
                 附
                  件
                     使
                         用
                             ,

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