杰瑞股份: 内部控制审计报告

证券之星 2024-04-03 00:00:00
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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
       中喜特审 2024T00238 号
  中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
  地址:北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座11 层
  邮编:100062
  电话:010-67085873
  传真:010-67084147
  邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net
                 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
               ZHONGXI CPAs( SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审计了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称杰瑞股份)2023年12月31
日的财务报告内部控制的有效性。
    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控
制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是杰瑞股份
董事会的责任。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审
计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,杰瑞股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
地址:北 京 市 崇 文 门 外 大 街 1 1 号 新 成 文 化 大 厦 A 座 1 1 层
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               ZHONGXI CPAs( SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
(此页无正文,为《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司内部控制审计报告》
之签字盖章页。)
  中喜会计师事务所(特殊普通合伙)                           中国注册会计师:
                                                                  贾志博
          中国 •     北京                        中国注册会计师:
                                                                  刘   娜
                                                   二○二四年四月一日
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