光大证券: 光大证券股份有限公司2023年度内部控制审计报告

证券之星 2024-03-28 00:00:00
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光大证券股份有限公司
内部控制审计报告
                                                内部控制审计报告
                                                    安永华明(2024)专字第 70015756_B07 号
                                                               光大证券股份有限公司
           光大证券股份有限公司全体股东:
                     一、财务报告内部控制审计意见
                     我们审计了光大证券股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
             我们认为,光大证券股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
           范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
                     二、形成审计意见的基础
             我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师
           对内部控制审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计
           师职业道德守则,我们独立于光大证券股份有限公司,并履行了职业道德方面的其他责
           任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
                     三、其他事项
             我们的报告仅供财务报表预期使用者使用,而不应为除财务报表预期使用者以外的其
           他方使用。
                     四、管理层和治理层对内部控制的责任
             按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价
           指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
                     五、注册会计师对内部控制审计的责任
             我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
           见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
                     六、内部控制的固有局限性
             内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变
           化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审
           计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
                                                    内部控制审计报告(续)
                                                         安永华明(2024)专字第 70015756_B07 号
                                                                     光大证券股份有限公司
           (本页无正文)
            安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                                      中国注册会计师:陈 奇
                                                                    中国注册会计师:魏欢欢
                                                中国 北京                    2024 年 3 月 27 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited

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