山东海化: 山东海化监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的审核意见

证券之星 2024-03-22 00:00:00
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           山东海化股份有限公司监事会
    关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见
  根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作》等有关规定,监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》进行
了审阅,现发表意见如下:
  公司现行内部控制制度符合有关法律法规对上市公司内部控制的要
求。内部控制组织结构完善,分工合理,能够满足公司战略规划、业务发
展的需要。内部控制以关联交易、重大投资、信息披露、对外担保及重点
风险揭示及防控作为关键点,各项工作均按内部控制各项制度的规定进行,
控制严格、充分、有效,具有合理性、完整性和有效性,保证了公司经营
管理的正常运行。
  监事会认为,公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客
观地反映了公司内部控制的实际情况。
                 山东海化股份有限公司监事会

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