太平洋证券股份有限公司
关于华蓝集团股份公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告
保荐机构名称:太平洋证券股份有限公司 被保荐公司简称:华蓝集团
保荐代表人姓名:张兴林 联系电话:010-88321821
保荐代表人姓名:吴燕 联系电话:010-88321821
现场检查人员姓名:张兴林、吴燕
现场检查对应期间:2023 年度
现场检查时间:2023 年 12 月 27 日-2023 年 12 月 29 日
一、现场检查事项 现场检查意见
(一)公司治理 是 否 不适用
现场检查手段:查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、“三会”会议资料及信息披露
文件,访谈管理层等。
√
否齐备,会议资料是否保存完整
√
息披露义务
(二)内部控制
现场检查手段:查阅相关的董事会记录、审计委员会会议决议、内审部门提交的工作计划
和报告、内控评价报告及其他内控制度,访谈内部审计人员等。
√
(如适用)
√
工作计划和报告等(如适用)
√
量及发现的重大问题等(如适用)
√
划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适用)
√
审计(如适用)
√
次一年度内部审计工作计划(如适用)
√
年度内部审计工作报告(如适用)
√
(如适用)
√
规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:查阅公司信息披露文件和投资者关系活动记录表,与公司股东大会、董事
会及其专门委员会、监事会决议文件进行核实比对,访谈相关人员等。
√
制度的相关规定
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:查阅公司章程及《关联交易决策管理制度》、《对外担保管理制度》等制
度以及董事会、监事会、独立董事、审计委员会的相关决策程序及信息披露文件,对公司
的大额资金往来的凭证进行抽样核查,访谈相关人员等。
√
上市公司资金或者其他资源的制度
√
公司资金或者其他资源的情形
√
和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:查阅公司募集资金账户的划款凭证、三方监管协议、募集资金专户明细
账、以及募集资金相关的信息披露文件,实地查看募集资金投资项目建设情况,访谈相关
人员等。
金、置换预先投入、改变实施地点等情形
补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的,公 √
司是否未在承诺期间进行风险投资
√
股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段:查阅了公司及同行业上市公司定期报告、行业研究报告,分析财务报表及
重大会计事项,了解公司经营环境,访谈相关人员等。
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:查阅公司关于承诺履行情况的公告,访谈相关人员等。
(八)其他重要事项
现场检查手段:查阅公司的最新公司章程、现金分红制度,大额资金往来、重大合同文
件、定期报告及“三会”资料以及会计师事务所、律师事务所及其他证券服务机构提供的
专业意见,浏览相关行业报道、了解公司经营环境,核查公司现金分红的执行情况,访谈
相关人员等。
√
整改
二、现场检查发现的问题及说明
收入 40,283.81 万元,同比下降 20.03%,归属于上市公司股东的净利润约-955.16 万元,同
比下降 123.55%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-1,373.10 万元,
同比下降 137.30%,盈利能力下降。
在本次现场检查中,保荐机构对该问题执行了主要且不限于以下核查程序:(1)查阅
公司披露的财务资料,了解业绩波动情况;(2)查阅行业研究报告及同行业可比上市公司
的定期报告,了解业绩波动的原因及合理性;(3)与公司财务总监及董事会秘书等高级管
理人员进行访谈沟通,了解业绩波动的原因、公司所可能面临的风险及公司的应对措施。
保荐机构认为,(1)公司下游客户主要为政府机构、各类事业单位及政府平台公司、
国企等,受大环境影响,整个下游的低迷传导至上游设计行业,公司部分项目推进缓慢,
使得公司的项目验收和结算放缓,当期营业收入和净利润有所下滑;(2)由于政府平台公
司、国企等主要客户资信状况不佳,公司销售回款不及预期,应收账款坏账损失增加较大
所致。综上,由于近年公司所处行业环境发生较大变化,公司 2023 年 1-9 月经营业绩下降
明显,未来可能存在业绩短期内难以有效改善的风险。
对于公司未来的经营情况,保荐机构将本着勤勉尽责的态度,进行持续关注和督导,
督促上市公司及时披露相关风险,督导公司积极改善经营成果,以切实回报全体股东。
(本页无正文,为《太平洋证券股份有限公司关于华蓝集团股份公司 2023 年度
持续督导定期现场检查报告》之签章页)
保荐代表人:___________________ ____________________
张兴林 吴燕
太平洋证券股份有限公司
年 月 日