爱迪尔: 年度关联方资金占用专项审计报告

证券之星 2021-04-30 00:00:00
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     福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
   控股股东及其他关联方资金占用情况的
                         专项说明
                    大华核字[2021]007383 号
  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
        福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
     控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
            (截止 2020 年 12 月 31 日)
              目      录              页       次
一、   控股股东及其他关联方资金占用情况的专项            1-2
     说明
二、   福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2020 年            1
     度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
     况汇总表
          控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
         资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
                            大华核字[2021] 007383 号
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了福建省
爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称爱迪尔公司)2020 年度财
务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公
司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2021 年 4 月 28 日签发
了大华审字[2021]0011116 号保留意见的审计报告。
  根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017 年修订)和
深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号——定期报
告披露相关事项》的规定,就爱迪尔公司编制的 2020 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出
具专项说明。
  如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整
性是爱迪尔公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计爱
迪尔公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
              大华核字[2021]007383 号关联方资金占用情况的专项说明
表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对爱
迪尔公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解爱迪尔公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用的
情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
  本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
  附件:福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2020 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师:
                                       徐士宝
     中国·北京           中国注册会计师:
                                        冯雪
                       二〇二一年四月二十八日

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