联赢激光: 关于续聘2021年度审计机构的公告

证券之星 2021-04-24 00:00:00
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证券代码:688518        证券简称:联赢激光       公告编号:2021-010
              深圳市联赢激光股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召
开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的
议案》。按照有关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:
  一、拟续聘会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
 事务所名称          天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 成立日期           2011年7月18日     组织形式          特殊普通合伙
 注册地址           浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
 首席合伙人         胡少先           上年末合伙人数量           203人
               注册会计师                           1,859人
 上年末执业人员数量
               签署过证券服务业务审计报告的注册会计师              737人
               业务收入总额              30.6亿元
               证券业务收入              18.8亿元
               客户家数                   511家
               审计收费总额                 5.8亿元
                             制造业,信息传输、软件和信息技术服
                             务业,批发和零售业,房地产业,建筑
                             业,电力、热力、燃气及水生产和供应
A、B股)审计情况
                涉及主要行业       业,金融业,交通运输、仓储和邮政
                             业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务
                             服务业,水利、环境和公共设施管理
                             业,科学研究和技术服务业,农、林、
                       牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教
                       育,综合等
              本公司同行业上市公司审计客户家数        9
职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政
部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
  近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承
担民事责任。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施
近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
  (二)项目信息
  天健会计师事务所承做公司2021年度审计项目的主要项目组成员信息如下:
  本项目的项目合伙人为李联,具有中国注册会计师资格。李联于1996年成
为注册会计师,1994年开始从事上市公司审计,2014年在天健会计师事务所执
业,2018年为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告情况:
署深圳华强、天健集团等上市公司2018年度审计报告;2018年度签署好想你、
罗顿发展等上市公司2017年度审计报告。
  本项目的签字注册会计师为夏姗姗,具有中国注册会计师资格。夏姗姗于
事务所执业,2018年为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告
情况:2020年度签署深圳华强、天健集团等上市公司2019年度审计报告;2019
年度签署深圳华强、天健集团等上市公司2018年度审计报告。
  本项目的项目质量控制复核人为吕安吉,2005年12月年成为注册会计师,
司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告5家。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会履职情况
于续聘2021年度审计机构的议案》,认为天健会计师事务所在独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘
天健会计师事务所为公司2021年度审计机构。
  为保持公司财务、内控审计工作的连续性,建议续聘天健会计师事务所为
公司2021年度财务、内控审计机构,聘期为一年。
  (二)独立董事的事前认可情况和独立意见
  独立董事对公司聘请2021年度财务、内控审计机构事项进行了事前认可,
认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2020年度审计工作中恪尽职
守、勤勉尽责,具备良好的职业操守和履职能力,审计意见客观、公正,公司
财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况,较好地完成了公司委托
的审计工作,能够公允地发表审计专业意见,同意将该议案提交公司董事会审
议。
     鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,拥
有专业的审计团队和较强的技术支持力量,其对公司情况较为了解,能够独立
对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计,出具公允、客观的审计报告,
公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘该所为公司2021年度
财务审计机构、内控审计机构。
     (三)董事会意见
责,具备相应的执业资质和胜任能力,同意续聘该所为公司2021年度财务审计
机构、内控审计机构。
  特此公告。
                       深圳联赢激光股份有限公司董事会

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