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杰普特(688025)2026年一季报财务分析:营收与利润大幅增长但应收账款风险上升

近期杰普特(688025)发布2026年一季报,证券之星财报模型分析如下:

概述

杰普特(688025)于近期发布2026年第一季度报告。报告期内,公司实现营业总收入6.61亿元,同比上升92.75%;归母净利润达9767.85万元,同比上升170.98%;扣非净利润为9578.48万元,同比上升186.77%。单季度数据显示,营业收入、归母净利润及扣非净利润均实现显著同比增长。

主要财务指标表现

  • 盈利能力:本期毛利率为42.96%,较去年同期增长14.58个百分点;净利率为14.62%,同比提升38.84个百分点。
  • 费用控制:销售、管理、财务三项费用合计1.03亿元,占营收比例为15.57%,同比上升16.6%。
  • 资产与收益指标:每股净资产为25.3元,同比增长16.13%;每股收益为1.03元,同比增加171.05%;每股经营性现金流为0.08元,同比下降96.78%。
  • 资金状况:货币资金为8.64亿元,较上年同期的5.02亿元增长72.29%;有息负债为1.62亿元,相比上年同期的4140.41万元增长291.92%。

应收账款情况

截至本报告期末,公司应收账款为6.19亿元,同比增幅达66.04%。财报体检工具提示需关注应收账款状况,应收账款与利润之比已达221.91%。

历史财务趋势与业务评价

  • 根据历史数据,公司上市以来中位数ROIC为5.53%,2025年ROIC为11.88%,资本回报率处于一般水平。2020年最低ROIC为2.67%。
  • 过去三年(2023–2025年)净经营资产收益率分别为7.5%、8.6%、19.2%;净经营利润分别为1.04亿元、1.24亿元、2.78亿元;净经营资产分别为13.91亿元、14.38亿元、14.49亿元。
  • 营运资本与营收比率逐年下降,分别为0.6、0.55、0.32,反映单位营收所需垫付资金减少,运营效率有所改善。

收入结构(主营构成)

文档中未提供具体的主营分类、收入构成、收入占比、利润占比等明细数据,无法展开分析。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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