近期大博医疗(002901)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:
经营概况
大博医疗(002901)在2024年的年报中展示了强劲的财务表现。截至报告期末,公司营业总收入为21.36亿元,同比上升39.29%;归母净利润为3.57亿元,同比上升505.16%;扣非净利润为2.85亿元,同比上升2603.93%。这些数据表明公司在2024年的盈利能力有了显著提升。
盈利能力分析
毛利率与净利率
公司的毛利率为68.75%,同比增加了1.27个百分点;净利率为18.04%,同比增加了220.45个百分点。这表明公司在控制成本和提高产品附加值方面取得了显著成效。
单季度表现
从单季度数据来看,第四季度营业总收入为6.06亿元,同比上升48.72%;归母净利润为1.17亿元,同比上升401.71%;扣非净利润为7442.65万元,同比上升274.87%。这显示出公司在年末的强劲增长势头。
费用控制
公司的销售费用、管理费用、财务费用总计为7.6亿元,三费占营收比为35.58%,同比下降了18.27个百分点。这表明公司在费用控制方面也有所改善。
现金流状况
每股经营性现金流为1.07元,同比增加了498.58%。经营活动产生的现金流量净额为4.42亿元,同比增长498.58%。这表明公司在经营活动中的现金流状况得到了极大改善。
主营收入构成
公司主营收入主要来源于创伤类产品、脊柱类产品、微创外科类产品等。其中,创伤类产品收入为8.21亿元,占总收入的38.45%,毛利率为75.34%;脊柱类产品收入为3.88亿元,占总收入的18.18%,毛利率为67.66%;微创外科类产品收入为3.63亿元,占总收入的16.98%,毛利率为78.19%。这些产品的毛利率均较高,显示出公司在高附加值产品上的优势。
海外业务
公司境外业务收入为2.17亿元,占总收入的10.16%,毛利率为73.96%。公司产品已远销至60多个国家和地区,显示出其在全球市场的竞争力。
风险与挑战
尽管公司业绩表现出色,但仍面临一些风险因素,如行业政策变化风险、境外业务和汇率变动风险、产品研发风险、知识产权风险和关税风险。公司表示将密切关注相关政策变化,适时调整经营策略,以保持竞争优势。
总结
总体而言,大博医疗在2024年实现了显著的盈利增长,主营产品线全面增长,费用控制得当,现金流状况良好。公司在骨科医疗器械领域的优势进一步巩固,并积极拓展海外市场,展现出良好的发展前景。
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