据证券之星公开数据整理,近期洪通燃气(605169)发布2024年年报。根据财报显示,洪通燃气营收净利润同比双双增长。截至本报告期末,公司营业总收入27.53亿元,同比上升46.17%,归母净利润1.73亿元,同比上升13.05%。按单季度数据看,第四季度营业总收入7.93亿元,同比上升29.47%,第四季度归母净利润821.17万元,同比下降81.67%。
本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率15.55%,同比减23.38%,净利率6.31%,同比减23.54%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.15亿元,三费占营收比7.8%,同比减23.07%,每股净资产6.86元,同比增7.03%,每股经营性现金流0.97元,同比增1.48%,每股收益0.62元,同比增13.89%

财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:- 销售费用变动幅度为25.41%,原因:随着公司生产、经营规模扩大,人工支出、折旧及摊销等增加。
- 管理费用变动幅度为-4.47%,原因:库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目投产后折旧费用调整至营业成本。
- 财务费用变动幅度为125.4%,原因:银行存款利息收入减少。
- 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为15.85%,原因:报告期购建固定资产支出较上年同期减少。
- 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-90.21%,原因:报告期内偿还银行借款及偿付利息支付的现金比上年同期增加。
- 应收票据变动幅度为-72.39%,原因:报告期内银行承兑汇票减少。
- 应收款项变动幅度为476.68%,原因:应收天然气销售款增加。
- 其他权益工具投资变动幅度为42.87%,原因:股权投资公允价值变动。
- 在建工程变动幅度为-75.56%,原因:重点工程竣工投产转固。
- 长期待摊费用变动幅度为97.99%,原因:加气站标准化改造归集的待摊支出增加。
- 递延所得税资产变动幅度为-35.4%,原因:其他权益工具投资公允价值变动。
- 应付票据变动幅度为-100.0%,原因:应付票据减少。
- 应付账款变动幅度为-30.82%,原因:应付账款结算。
- 预收款项变动幅度为37.14%,原因:收到资产租金。
- 长期借款变动幅度为-46.12%,原因:银行固定资产项目贷款减少。
- 递延所得税负债变动幅度为132.57%,原因:其他权益工具投资公允价值变动及固定资产加速折旧确认递延。
- 营业收入变动幅度为46.17%,原因:第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目之设计产能为1004×10立方米/天的液化天然气工厂、巴州能源2万立方米LNG储罐项目二期设计产能为100×4310m/d的液化天然气生产装置投产后产能释放,产销量相应增加。
- 营业成本变动幅度为54.87%,原因:报告期内公司产品LNG、CNG的销售量比去年同期大幅提高,同时前述产品的原料气采购均价比去年同期略有上升。
证券之星价投圈财报分析工具显示:
- 业务评价:公司去年的ROIC为8.21%,资本回报率一般。去年的净利率为6.31%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。
- 偿债能力:公司现金资产非常健康。
- 融资分红:公司上市5年以来,累计融资总额8.89亿元,累计分红总额3.13亿元,分红融资比为0.35。
- 商业模式:公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

持有洪通燃气最多的基金为南华丰汇混合A,目前规模为0.82亿元,最新净值1.3478(4月18日),较上一交易日下跌0.2%,近一年上涨22.2%。该基金现任基金经理为黄志钢。
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