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驰宏锌锗(600497)2024年业绩下滑但盈利能力有所提升

来源:证券之星综合 2025-03-29 06:11:23
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近期驰宏锌锗(600497)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:

财务概况


驰宏锌锗(600497)于2024年发布了其年度财务报告。截至报告期末,公司营业总收入为188.03亿元,同比下降14.8%;归母净利润为12.93亿元,同比下降14.24%;扣非净利润为13.97亿元,同比下降9.57%。从单季度数据来看,第四季度营业总收入为41.51亿元,同比下降25.48%;第四季度归母净利润为-1.81亿元,同比上升25.4%;第四季度扣非净利润为3183.31万元,同比上升122.08%。

尽管全年业绩有所下滑,但公司的盈利能力有所提升,毛利率同比增幅为10.23%,净利率同比增幅为5.72%。

主要财务指标


  • 毛利率:17.71%,同比增加3.53%
  • 净利率:6.79%,同比增加0.93%
  • 三费占营收比:6.97%,同比增加19.19%
  • 每股净资产:3.2元,同比减少3.5%
  • 每股经营性现金流:0.46元,同比减少34.4%
  • 每股收益:0.25元,同比减少14.25%

主营收入构成


公司主营收入主要来源于锌产品、铅产品、银产品和其他产品。其中,锌产品收入为114.14亿元,占主营收入的60.71%,毛利率为14.55%;铅产品收入为24.59亿元,占主营收入的13.08%,毛利率为4.66%;银产品收入为21.63亿元,占主营收入的11.51%,毛利率为25.26%;其他产品收入为14.29亿元,占主营收入的7.60%,毛利率为32.56%。

财务指标变动原因


  • 税金及附加:变动幅度为-9.11%,原因是本期精矿产品产销量减少,资源税下降,先进制造业增值税加计抵减5%对应附加税减少。
  • 财务费用:变动幅度为13.8%,原因是分期支付矿业权出让收益未确认融资费用摊销同比增加。
  • 研发费用:变动幅度为80.86%,原因是本期强化科技赋能,增加研发经费投入。
  • 经营活动产生的现金流量净额:变动幅度为-34.4%,原因是本期自产精矿产量下降致原料自给率下降、原料采购成本增加及期末存货占用资金增加。

发展回顾与未来展望


2024年,公司围绕“深改革、强作风、抓落实、稳增长”的年度工作主线,推进生产经营提质、加快发展提速、改革创新提标、风险防控提效四大行动,取得显著成效。公司强化极致经营,矿山板块选矿锌回收率等指标创行业标杆,冶炼板块通过技术改造降低成本,实现全面盈利。

展望未来,公司将继续致力于建设具有全球竞争力的世界一流优秀铅锌锗企业,践行重要矿产资源和重要金属材料保障使命,坚持优先发展上游、优化发展中游、适度发展下游的发展思路,走好做大资源、做强矿山、做优冶炼的发展路径。

财务健康度


证券之星价投圈财报分析工具显示,公司去年的ROIC为5.79%,资本回报率一般。去年的净利率为6.79%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。此外,建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为28.83%)。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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