证券之星消息,11月25日三只松鼠公开信息显示,大华会计师事务所(特殊普通合伙)、郝丽江、李东辉因未依法履行其他职责被中国证券监督管理委员会安徽监管局出具警示函。
详细违规行为如下:
一是了解内部控制审计程序执行不到位。在了解内部控制-销售与收款时,未针对不同模式、渠道的内控设计执行了解和测试。在了解内部控制-生产与仓储中,未见执行穿行测试。二是期后回款审计程序执行不到位。在执行母公司主要客户期后回款核查时,未对部分主要客户的期后回款额超过期末应收款余额情况执行进一步的审计程序。三是预付账款审计程序执行不到位。公司预付账款审计程序中,未见对进口供应商基本信息及期后收货情况检查底稿。四是存货审计程序执行不到位。存货函证中存在部分未回函或回函不符,未见相关替代程序底稿。存货监盘报告中显示存在替代检查存货,但未见相关底稿。五是推广费用审计程序执行不到位。底稿中未见重要供应商(提供推广服务)的费用确认单等结算单据。
处罚决定如下:
我局决定对大华会计师事务所(特殊普通合伙)、三只松鼠股份有限公司2023年年报审计项目签字会计师郝丽江及李东辉采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。