据证券之星公开数据整理,近期心脉医疗(688016)发布2024年中报。根据财报显示,心脉医疗营收净利润同比双双增长。截至本报告期末,公司营业总收入7.87亿元,同比上升26.63%,归母净利润4.04亿元,同比上升44.36%。按单季度数据看,第二季度营业总收入4.29亿元,同比上升27.69%,第二季度归母净利润2.19亿元,同比上升41.72%。
本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率76.57%,同比减0.68%,净利率50.76%,同比增13.76%,销售费用、管理费用、财务费用总计8212.88万元,三费占营收比10.43%,同比减24.09%,每股净资产32.64元,同比增27.59%,每股经营性现金流2.78元,同比减24.45%,每股收益3.27元,同比增25.29%。具体财务指标见下表:
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
- 货币资金变动幅度为-34.44%,原因:报告期内购买结构性存款。
- 应收账款变动幅度为129.03%,原因:公司经营销售收入增加。
- 预付款项变动幅度为-27.68%,原因:报告期内预付服务项目减少。
- 其他流动资产变动幅度为36.05%,原因:报告期内进项税额留底增加。
- 递延所得税资产变动幅度为45.15%,原因:报告期内可抵扣暂时性差异增加。
- 应付账款变动幅度为47.5%,原因:报告期内采购规模上升导致应付材料采购款上升。
- 合同负债变动幅度为956.64%,原因:报告期内收入增加,未结算的销售返利增加。
- 应付职工薪酬变动幅度为-29.33%,原因:报告期内发放前期计提的奖金。
- 应交税费变动幅度为133.63%,原因:报告期内收入、利润增加导致应交增值税以及企业所得税增加。
- 递延收益变动幅度为59.47%,原因:报告期内收到与资产相关的政府补助增加。
- 营业收入变动幅度为26.63%,原因:报告期内公司主要产品受到市场广泛认可,产品竞争力持续增强,产销量稳步提升。
- 营业成本变动幅度为29.55%,原因:报告期内营业成本随着销售收入及产销量稳步提升。
- 销售费用变动幅度为-1.35%,原因:报告期内公司优化生产经营管理,带来费率下降。
- 管理费用变动幅度为4.21%,原因:报告期内投资并购中介机构费增加,带来同比小幅上升。
- 财务费用变动幅度为-72.22%,原因:报告期内购买银行理财产品收益以及汇兑损益波动。
- 研发费用变动幅度为-36.28%,原因:报告期内公司优化研发团队结构,评估优化项目商业化潜力,致力于提高研发投入产出比。
- 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为29.37%,原因:报告期内公司业务规模和销售收入增长以及公司优化现金流管理。
- 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-2005.64%,原因:报告期内公司购买结构性存款理财产品以及投资建设厂房基建项目。
- 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-25.45%,原因:报告期内支付分红款增加。
证券之星价投圈财报分析工具显示:
- 业务评价:公司去年的ROIC为16.88%,资本回报率强。去年的净利率为41.04%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值极高。
- 偿债能力:公司现金资产非常健康。
- 融资分红:公司上市5年以来,累计融资总额26.41亿元,累计分红总额6.76亿元,分红融资比为0.26。
- 商业模式:公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在6.46亿元,每股收益均值在5.25元。
重仓心脉医疗的前十大基金见下表:
持有心脉医疗最多的基金为工银战略转型股票A,目前规模为25.04亿元,最新净值3.031(8月27日),较上一交易日下跌1.33%,近一年下跌15.33%。该基金现任基金经理为杜洋。
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