据证券之星公开数据整理,近期天通股份(600330)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收入15.68亿元,同比下降21.14%,归母净利润7886.11万元,同比下降57.8%。按单季度数据看,第二季度营业总收入7.24亿元,同比下降33.06%,第二季度归母净利润3452.63万元,同比下降65.48%。本报告期天通股份公司应收账款体量较大,当期应收账款占最新年报归母净利润比达630.88%。
本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率20.58%,同比减7.5%,净利率5.24%,同比减45.24%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.68亿元,三费占营收比10.72%,同比增25.45%,每股净资产6.47元,同比减0.17%,每股经营性现金流-0.12元,同比减196.01%,每股收益0.06元,同比减57.89%。具体财务指标见下表:
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
- 应收票据变动幅度为363.45%,原因:报告期内收到的商业承兑汇票增加。
- 应收款项融资变动幅度为-33.17%,原因:报告期内公司采购原材料支付给供应商的银行承兑增加。
- 预付款项变动幅度为128.55%,原因:报告期内智能装备产业购买重要原材料预付款项增加。
- 其他权益工具投资变动幅度为-36.7%,原因:报告期内公司持有的亚光科技股权公允价值变动。
- 其他非流动资产变动幅度为152.59%,原因:报告期内智能装备产业及压电晶体材料产业预付长期资产购置款增加。
- 短期借款变动幅度为35.77%,原因:报告期内公司银行借款增加。
- 应付职工薪酬变动幅度为-43.37%,原因:报告期内公司支付上年度绩效工资。
- 应交税费变动幅度为-46.42%,原因:报告期内公司应交所得税减少。
- 其他流动负债变动幅度为-30.29%,原因:报告期内公司收到的客户预收账款减少。
- 预计负债变动幅度为-36.86%,原因:报告期内公司计提的产品质量保证金减少。
- 递延所得税负债变动幅度为-65.4%,原因:报告期内亚光科技公允价值变动引起的递延所得税变动。
- 营业收入变动幅度为-21.14%,原因:智能装备产业光伏长晶订单受行业产能过剩影响销售收入同比下降幅度较大。
- 营业成本变动幅度为-19.44%,原因:销售收入下降影响。
- 销售费用变动幅度为-14.35%,原因:本期加强内部费用管控带来费用下降。
- 管理费用变动幅度为-5.32%,原因:本期加强内部费用管控带来费用下降。
- 财务费用变动幅度为50.02%,原因:汇兑损益收益同比减少及手续费同比增加。
- 研发费用变动幅度为-15.85%,原因:公司对研发项目流程进行优化,加强产品研发项目管理,提升研发效率。
- 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-196.01%,原因:报告期销售商品提供劳务收到的现金减少及购买商品接受劳务支付的现金同比增加。
- 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-155.87%,原因:报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加及收回投资收到的现金减少。
- 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为6110.75%,原因:报告期借款收到的现金同比增加。
证券之星价投圈财报分析工具显示:
- 业务评价:公司去年的ROIC为2.9%,资本回报率不强。去年的净利率为8.81%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。
- 融资分红:公司上市23年以来,累计融资总额57.86亿元,累计分红总额5.99亿元,分红融资比为0.1。公司去年借的钱比分红的多,需注意观察公司经营状况和分红持续性。
- 商业模式:公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
财报体检工具显示:
- 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达630.88%)
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