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科瑞思(301314)2024年一季报简析:净利润减55.5%

来源:证星财报简析 2024-04-25 06:19:28
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据证券之星公开数据整理,近期科瑞思(301314)发布2024年一季报。根据财报显示,本报告期中科瑞思净利润减55.5%。截至本报告期末,公司营业总收入3555.81万元,同比下降49.75%,归母净利润770.35万元,同比下降55.5%。按单季度数据看,第一季度营业总收入3555.81万元,同比下降49.75%,第一季度归母净利润770.35万元,同比下降55.5%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率24.75%,同比减39.0%,净利率21.7%,同比减15.5%,销售费用、管理费用、财务费用总计233.3万元,三费占营收比6.56%,同比减13.06%,每股净资产19.02元,同比减25.48%,每股经营性现金流0.18元,同比增312.88%,每股收益0.14元,同比减74.22%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润稍微不匹配,问题不大。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司研发费用相较利润规模较大,可能比较依赖研发,重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争环境好。另外,最近几年的经营业绩有较大变动,需重点关注。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年良好,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量和利润近5年来有过萎缩迹象。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达369.61%)

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:主营业务发展历程的概况

答:公司业务目前分为四大板块网络变压器产品、磁电产品、元器件智能装备、精密零部件制造。企业在成立初期以自动化装备制造和零部件制造业务为主,发展过程中应市场需求,凭借多年的研发能力拓展更多品类的磁性元器件生产及装配设备,并逐步确立在网络变压器绕线领域行业龙头地位。目前公司仍将以“坚持自主研发”为主,大力开展元器件智能装备业务及元器件成品业务。


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