据证券之星公开数据整理,近期联科科技(001207)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中联科科技营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入19.17亿元,同比上升4.45%,归母净利润1.69亿元,同比上升51.27%。按单季度数据看,第四季度营业总收入4.93亿元,同比下降6.77%,第四季度归母净利润5498.65万元,同比上升40.8%。
该数据高于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利1.65亿元左右。
以下是详细的预测信息:
本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率14.99%,同比增31.77%,净利率8.89%,同比增44.65%,销售费用、管理费用、财务费用总计3320.24万元,三费占营收比1.73%,同比减2.95%,每股净资产8.63元,同比增18.02%,每股经营性现金流0.72元,同比增141.05%,每股收益0.88元,同比增44.26%。具体财务指标见下表:
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
证券之星价投圈财报分析工具显示:
资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。
负债状况方面,公司账上现金相对于短债充裕,短期无偿债压力。公司报告期内合同负债规模环比增幅达33.43%,未完成订单增加,可能的原因有公司交货变慢或者下游需求增强。注意公司报告期内应付账款的构成。
营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润稍微不匹配,问题不大。
经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司近三年资本开支不低,风险与机遇并存,需研究一下投入项目可行性及进展情况。公司经营中用在研发上的成本一般。
从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争环境好。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长,近年来开始高速增长。利润近5年来有过中速增长。
财报体检工具显示:
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在2.27亿元,每股收益均值在1.18元。
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