据证券之星公开数据整理,近期东风股份(601515)发布2022年年报。根据财报显示,本报告期中东风股份净利润减63.15%。截至本报告期末,公司营业总收入37.44亿元,同比下降1.6%,归母净利润2.89亿元,同比下降63.15%。按单季度数据看,第四季度营业总收入9.17亿元,同比下降16.05%,第四季度归母净利润382.19万元,同比下降98.06%。
该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利6.99亿元左右。
以下是详细的预测信息:
本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率29.57%,同比减6.47%,净利率8.12%,同比减60.57%,销售费用、管理费用、财务费用总计4.32亿元,三费占营收比11.53%,同比减14.62%,每股净资产2.99元,同比减22.37%,每股经营性现金流0.37元,同比减17.06%,每股收益0.17元,同比减70.18%。具体财务指标见下表:
证券之星价投圈财报分析工具显示:
从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争上的投入较大。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过中速增长,近年来开始慢速增长。利润近5年来有过慢速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。
分析公司财报数据显示:需特别注意存货数据。另一方面,公司股息率很高。
靠谱分析师观点:公司未来业绩高速增长,成长性良好。预测详情如下:
公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,根据准确率较高的分析师(中金公司的吕沛航预测准确率为87.64%)的业绩预测数据和我们的估值模型建模,公司合理估值应是4.12元,分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为31.74%,(建议仔细阅读该分析师观点与该公司近期财报,避免因业绩线性外推问题造成预期增速虚高)。
最近有知名机构关注了公司以下问题:
问:请介绍下博盛新材目前投资扩产项目的进展情况;
答:博盛新材之全资子公司拟于湖南娄底、江苏盐城两地共投资人民币40亿元规划建设的新能源动力及储能电池隔膜及其他综合材料生产研发项目,预计2023年到2024年底分期分批建设至拥有产线约30条,并配置涂覆线等周边设备若干。扩产进度方面,从今年4月开始将每隔1个月左右分别交付2条线,并逐步对原产线进行升级改造。收购博盛新材加速公司布局新能源动力及储能材料,未来公司将全面聚焦到新能源新型材料板块,并逐步加大投资力度。
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