(原标题:【BT财报瞬析】中天服务2024年报:财务数据洞察与分析)
中天服务股份有限公司(股票代码:002188)所处的物业管理行业,虽面临房地产市场调整压力,但凭借庞大存量资产与持续需求,仍具发展潜力。行业呈现回归服务本质、拓宽服务边界等趋势,同时市场竞争加剧、增速趋缓,发展重心转向质量,科技赋能助力服务升级。
从资产负债数据来看,2024年末资产总计4.99亿元,较期初3.22亿元增长55.02% ,其中货币资金3.35亿元,占总资产比例67.04% ,较年初占比上升4.42%,显示公司资金较为充裕;应收账款1.07亿元,占比21.51% ,占比略有下降。负债合计期末余额1.97亿元,期初1.9亿元,资产负债率期末39.51%,期初58.91%,负债率大幅下降,表明公司偿债压力有所减轻。净资产期末余额3.02亿元,期初1.32亿元,增长128.73%,反映公司资产规模扩张。
利润数据方面,营业收入本报告期3.63亿元,上年同期3.4亿元,增长6.80%,但营业利润本报告期35.54百万元,上年同期49.81百万元,下降明显;净利润本报告期6.87百万元,上年同期20.03百万元,同比下降幅度大。毛利率本报告期22.53%,上年同期27.91%,净利率本报告期1.89%,上年同期5.89%,盈利能力下滑。归属于上市公司股东的净利润7.08百万元,较上年20.22百万元下降64.98%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26.01百万元,较上年36.75百万元下降29.21% ,说明公司核心业务盈利能力减弱。
现金流量数据显示,经营活动产生的现金流量净额本报告期 -25.46百万元,上年同期43.92百万元,同比下降157.96%,经营活动现金流入小计本报告期3.67亿元,上年同期3.92亿元,现金流出小计本报告期3.92亿元,上年同期3.48亿元,表明公司经营活动现金回笼减少,且现金支出增加,可能对公司运营造成一定压力。
综上所述,中天服务在2024年虽资产规模有所扩张,偿债压力减轻,但盈利能力下滑,经营活动现金流量表现不佳。公司需在保持现有市场份额基础上,优化业务结构,提升服务质量与运营效率,增强核心竞争力,改善盈利状况与现金流,以应对行业竞争与市场变化。