(原标题:中国电影2025年度内部控制审计报告)
信永中和会计师事务所对中国电影产业集团股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则。审计意见认为,中影股份在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性以及审计责任与企业责任的划分。